mln. so‘m | ||
T/r | Budjet mablag‘lari taqsimlovchilarining nomi | Summa |
1. | O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi | 3 086 661,4 |
shundan ikkinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilar mablag‘lari: | ||
1.1. | “Sog‘lom avlod uchun” hukumatga qarashli bo‘lmagan xalqaro xayriya jamg‘armasi | 58 728,0 |
1.2. | Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi | 5 044,9 |
1.3. | Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati | 263 034,9 |
2. | O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi | 727 921,9 |
shundan ikkinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilar mablag‘lari: | ||
2.1. | O‘zbekiston Badiiy akademiyasi | 112 212,0 |
shundan obyektlarni loyihalashtirish, qurish (rekonstruksiya qilish) va jihozlash uchun kapital qo‘yilmalar | 20 000,0 | |
2.2. | Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi | 19 073,1 |
3. | O‘zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi | 1 715 025,1 |
shundan ikkinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilar mablag‘lari: | ||
3.1. | O‘zbekis?on futbol assotsiatsiyasi | 6 205,6 |
3.2. | O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi | 135 000,0 |
3.3. | O‘zbekiston Milliy paralimpiya qo‘mitasi | 30 869,5 |
3.4. | Madaniy meros agentligi | 107 877,1 |
4. | O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi | 415 757,0 |
shundan ikkinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilar mablag‘lari: | ||
4.1. | O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi O‘zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi | 10 468,3 |
5. | O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi | 1 536 404,0 |
shundan ikkinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilar mablag‘lari: | ||
5.1. | O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi Kadastr agentligi | 165 948,2 |
shundan obyektlarni loyihalashtirish, qurish (rekonstruksiya qilish) va jihozlash uchun kapital qo‘yilmalar | 10 000,0 | |
6. | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi | 1 606 061,9 |
shundan ikkinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilar mablag‘lari: | ||
6.1. | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi | 6 775,7 |
6.2. | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi | 17 843,9 |
6.3. | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi | 2 627,2 |
6.4. | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo‘yicha qo‘mita | 113 822,9 |
6.5. | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalari qo‘mitasi | 6 432,0 |
6.6. | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Qatag‘on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi | 3 257,7 |
6.7. | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi | 12 837,4 |
shundan obyektlarni loyihalashtirish, qurish (rekonstruksiya qilish) va jihozlash uchun kapital qo‘yilmalar | 356,2 | |
6.8. | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Milliy antidoping agentligi | 3 789,9 |
6.9. | “Nurli jol” va “Ovozi tojik” gazetalari tahririyatlari | 1 593,3 |
6.10. | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi | 15 232,8 |
6.11. | Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazi | 10 194,6 |
6.12. | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi | 9 394,2 |
6.13. | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O‘zbek tilini rivojlantirish jamg‘armasi | 5 000,0 |
6.14. | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar agentligi | 30 440,9 |
6.15. | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Narkotik moddalarni nazorat qilish milliy axborot-tahlil markazi | 2 481,2 |
6.16. | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish agentligi | 3 732,5 |
6.17. | O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Suv xo‘jaligi obyektlari xavfsizligini nazorat qilish davlat inspeksiyasi | 5 190,6 |
7. | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi | 814 696,6 |
shundan ikkinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilar mablag‘lari: | ||
7.1. | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi | 24 725,4 |
7.2. | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov nomidagi ilmiy-ma’rifiy yodgorlik majmuasi | 10 296,4 |
7.3. | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti | 23 046,6 |
7.4. | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi | 89 556,2 |
7.5. | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi | 18 478,4 |
7.6. | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Tibbiyot bosh boshqarmasi | 172 963,0 |
shundan obyektlarni loyihalashtirish, qurish (rekonstruksiya qilish) va jihozlash uchun kapital qo‘yilmalar | 68 511,5 | |
8. | O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi | 243 081,9 |
shundan ikkinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilar mablag‘lari: | ||
8.1. | O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Nodavlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo‘llab-quvvatlash jamoat fondi | 82 360,0 |
8.2. | O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Qonunchilik muammolari va parlament tadqiqotlari instituti | 10 637,0 |
9. | O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi | 1 357 273,6 |
shundan ikkinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilar mablag‘lari: | ||
9.1. | O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi | 442 742,1 |
shundan obyektlarni loyihalashtirish, qurish (rekonstruksiya qilish) va jihozlash uchun kapital qo‘yilmalar | 30 000,0 | |
9.2. | O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti | 195 229,9 |
mln so‘m | ||
T/r | Budjetlar nomi | Aylanma kassa mablag‘lari |
1. | O‘zbekiston Respublikasining respublika budjeti | 1 000 000,0 |
2. | Qoraqalpog‘iston Respublikasi budjeti | 28 200,0 |
3. | Andijon viloyatining mahalliy budjeti | 21 714,0 |
4. | Buxoro viloyatining mahalliy budjeti | 24 828,0 |
5. | Jizzax viloyatining mahalliy budjeti | 13 157,0 |
6. | Qashqadaryo viloyatining mahalliy budjeti | 22 709,0 |
7. | Navoiy viloyatining mahalliy budjeti | 12 100,0 |
8. | Namangan viloyatining mahalliy budjeti | 19 524,0 |
9. | Samarqand viloyatining mahalliy budjeti | 36 279,0 |
10. | Surxondaryo viloyatining mahalliy budjeti | 17 260,0 |
11. | Sirdaryo viloyatining mahalliy budjeti | 12 078,0 |
12. | Toshkent viloyatining mahalliy budjeti | 32 417,0 |
13. | Farg‘ona viloyatining mahalliy budjeti | 26 900,0 |
14. | Xorazm viloyatining mahalliy budjeti | 17 747,0 |
15. | Toshkent shahrining mahalliy budjeti | 34 324,0 |
mlrd so‘m | ||
T/r | Ko‘rsatkichlar | Summa |
Jami — daromadlar | 200 000,0 | |
1. | Bevosita soliqlar | 63 330,5 |
1.1 | Foyda solig‘i | 38 557,2 |
1.2 | Aylanmadan olinadigan soliq | 2 728,3 |
1.3 | Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i | 22 045,0 |
2. | Bilvosita soliqlar | 73 164,9 |
2.1 | Qo‘shilgan qiymat solig‘i | 53 300,0 |
2.2 | Aksiz solig‘i | 15 038,3 |
2.3 | Bojxona boji | 4 826,6 |
3. | Resurs soliqlari va mol-mulk solig‘i | 22 740,5 |
3.1 | Mol-mulk solig‘i | 3 173,8 |
3.2 | Yer solig‘i | 4 253,3 |
3.3 | Yer qa’ridan foydalanganlik uchun soliq | 14 403,5 |
3.4 | Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq | 910,0 |
4. | Boshqa daromadlar va soliq bo‘lmagan boshqa tushumlar | 40 764,1 |
T/r | Soliq to‘lovchilarning nomi | Soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami (STIR) |
1. | “Andijon gidroelektrstansiya” UK | 200248365 |
2. | “Angren issiqlik elektr stansiyasi” AJ | 200595949 |
3. | “Asia trans gas” MChJ | 206948470 |
4. | “Baraka holding” MChJ | 305162024 |
5. | “Bekobodsement” AJ | 200459808 |
6. | “Buxoro neftni qayta ishlash zavodi” MChJ | 202080378 |
7. | “Chirchiq gidroelektrstansiyalar kaskadi” UK | 200942018 |
8. | “Chirchiq transformator zavodi” AJ | 200941525 |
9. | “Coca-cola ichimligi Uzbekiston, Ltd” MChJ | 200798458 |
10. | “Coscom” MChJ | 201788904 |
11. | “Epsilon development company” MChJ | 305922787 |
12. | “Ertoshsoy gidroelektrstansiya” UK | 207151221 |
13. | “Farg'ona issiqlik elektr markazi” AJ | 200202146 |
14. | “Fargona neftni qayta ishlash zavodi” MChJ | 200202099 |
15. | “Farg'onaazot” AJ | 200202240 |
16. | “Farhod GES” UK | 202256591 |
17. | “Gissarneftgaz” MChJ | 205678302 |
18. | “GM O‘zbekiston” AJ Xorazm filiali | 207228908 |
19. | “Nisorak gidroelektrstansiya” UK | 206976058 |
20. | “International beverages Tashkent” MChJ | 301975029 |
21. | “Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti” MChJ | 200640719 |
22. | “Issiqlik elektr stansiyalari” AJ | 306349304 |
23. | “JV MAN Auto-Uzbekistan” MChJ | 301305243 |
24. | “Ketring” MChJ | 201676062 |
25. | “Ko'kdumaloqgaz” MChJ | 205222807 |
26. | “Maxam-Chirchiq” AJ | 200941518 |
27. | “Jarkurgonneftqaytaishlash” MChJ | 204917978 |
28. | “Muborak issiqlik elektr markazi” AJ | 200698044 |
29. | “Natural gas-stream” MChJ | 207245357 |
30. | “Navoiy issiqlik elektr stansiyasi” AJ | 200850647 |
31. | “Navoiy kon-metallurgiya kombinati” AJ | 308425864 |
32. | “Navoiyuran” DK | 201204514 |
33. | “Navoiy xalqaro aeroporti” MChJ | 200003243 |
34. | “Navoiyazot” AJ | 200002933 |
35. | “O‘ztemiryo`lkonteyner” AJ | 203607858 |
36. | “Ohangaronsement” AJ | 200463344 |
37. | “Olmaliq kon-metallurgiya kombinati” AJ | 202328794 |
38. | “O‘zaeronavigatsiya” markazi” DUK | 201052000 |
39. | “O‘zavtosanoat” AJ | 201053918 |
40. | “Andijon gidroelektrstansiya-2” UK | 207068774 |
41. | “Katta Farg'ona kanalidagi kichik gidroelektrostansiyalar kaskadi” UK | 305909492 |
42. | “O‘rta Chirchiq gidroelektrstansiyalari kaskadi” UK | 200439436 |
43. | “Ohangaron gidroelektrstansiya” UK | 301266689 |
44. | “Tuyabo'g'iz kichik gidroelektrstansiya” UK | 305916113 |
45. | “Tuyamo'yin gidroelektrostansiyasi” UK | 200209151 |
46. | “Qodiriya gidroelektrstansiyalar kaskadi” UK | 200605332 |
47. | “O‘zbekgidroenergo” AJ | 304952767 |
48. | “O‘zbekiston metallurgiya kombinati” AJ | 200460222 |
49. | “O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari” AJ | 306347741 |
50. | “O‘zbekiston Respublikasi tovar-xomashyo birjasi” AJ | 200933985 |
51. | “O‘zbekiston temir yo'llari” AJ | 201051951 |
52. | “O‘zbekneftgaz” AJ | 200837914 |
53. | “O‘zbektelekom” AJ | 203366731 |
54. | “O‘zelektroapparat-electroshield” AJ | 201052167 |
55. | “O‘ztransgaz” AJ | 200626188 |
56. | “Perfect plast profil” AJ | 303431839 |
57. | “Qizilqumsement” AJ | 200002878 |
58. | “Quvasoycement” AJ | 200124805 |
59. | “Quyi-Bo'zsuv gidroelektrstansiyalar kaskadi” UK | 200588275 |
60. | “Rubicon wireless communication” MChJ | 201501439 |
61. | “Samarqand avtomobil zavodi” MChJ QK | 202137344 |
62. | “Samarqand gidroelektrstansiyalari kaskadi” UK | 205240509 |
63. | “Samarqand xalqaro aeroporti” MChJ | 200791776 |
64. | “Shahrixon gidroelektr stansiyalar kaskadi” UK | 205244122 |
65. | “Sho'rtan gaz kimyo majmuasi” MChJ | 203195074 |
66. | “Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi” AJ | 201169179 |
67. | “Tahiyatosh issiqlik elektr stansiyasi” AJ | 200366401 |
68. | “Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi” AJ | 201284979 |
69. | “Tashkent tobacco” MChJ | 205442074 |
70. | “To'palang gidroelektrstantsiya” UK | 206695638 |
71. | “To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasi” UK | 306455520 |
72. | “Toshkent gidroelektrstansiyalari kaskadi” UK | 200796373 |
73. | “Toshkent issiqlik elektr stansiya” AJ | 200605388 |
74. | “Toshkent issiqlikelektrmarkazi” AJ | 200624673 |
75. | “Toshkentvino kombinati” AJ | 200547634 |
76. | “Unitel” MChJ | 201838002 |
77. | “Universal mobile systems” MChJ | 303020732 |
78. | “Uzauto motors” AJ | 200244767 |
79. | “Uzauto trailer” MChJ | 302320834 |
80. | “Uzbat” AJ | 200987017 |
81. | “Uzbekistan airways” AJ | 306628114 |
82. | “Uzbekistan airways technics” MChJ | 200640797 |
83. | “Uzbekistan GTL” MChJ | 207041936 |
84. | “VL Galperin nomidagi Toshkent truba zavodi” MChJ | 200897524 |
85. | “Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi” AJ | 200595838 |
86. | “Sanoat energetika guruhi” MChJ | 304936120 |
87. | “Nududgazta'minot” AJ | 306605769 |
33 ta tijorat banklari |
T/r | Soliq solish obyekti | Soliq stavkasi, foizda |
1. | Soliq solish bazasining, tovar (ish, xizmat) realizatsiya qilishdan tushgan tushumning 15 foiziga teng miqdordagi qismiga | 15 |
2. | Soliq solish bazasining qolgan qismiga | 50 |
T/r | TIF TN kodi | Tovar nomi |
1. | 0207 | 0105-tovar pozitsiyasida ko‘rsatilgan yangi so‘yilgan, sovutilgan yoki muzlatilgan uy parrandasi go‘shti va qo‘shimcha ozuqabop mahsulotlar |
2. | 110100 | Bug‘doy uni yoki bug‘doy-javdar uni |
3. | 1104 | 1006-tovar pozitsiyasida ko‘rsatilgan guruchdan tashqari boshqa usullarda qayta ishlangan (masalan, oqshoq yoki yanchilgan ko‘rinishda po‘sti tozalangan, bosilgan, yorma qilib qayta ishlov berilgan, oqlangan) boshoqli donlar; |
butun, yorma ko‘rinishida bosilgan yoki yanchilgan boshoqli don murtagi | ||
4. | 1512 | Kimyoviy tarkibi o‘zgartirilmagan holda tozalangan yoki tozalanmagan kungaboqar, maxsar yoki paxta moyi va ularning fraksiyalari |
5. | 3401, | Sovun; tarkibiga sovun qo‘shilgan yoki qo‘shilmagan, bruslar shaklidagi yoki qoliplangan buyumlar ko‘rinishidagi sovun sifatida ishlatiladigan yuzaga faol ta’sir ko‘rsatuvchi organik moddalar va vositalar; |
3402 | suyuqlik yoki krem ko‘rinishidagi va chakana sotish uchun qadoqlangan, tarkibiga sovun qo‘shilgan yoki qo‘shilmagan, yuzaga faol ta’sir ko‘rsatuvchi organik moddalar va terini yuvish vositalari; | |
yuzaga faol ta’sir ko‘rsatuvchi organik moddalar (sovundan tashqari); tarkibiga sovun qo‘shilgan yoki qo‘shilmagan (3401-tovar pozitsiyasidan tashqari) yuzaga faol ta’sir ko‘rsatuvchi moddalar, yuvish vositalari (shu jumladan, yordamchi yuvish vositalari) va tozalash vositalari |
Rivojlantirish dasturi va maqsadli indikatorlar nomi | O‘lchov birligi | 2022-yil uchun prognoz | Maqsadli mo‘ljallar* | ||
2023-yil | 2024-yil | ||||
1. | Xalq ta’limi vazirligi | mlrd so‘m | 25 816,1 | 27 623,2 | 29 556,8 |
Strategik maqsad: Umumiy o‘rta va maktabdan tashqari ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, o‘sib kelayotgan yosh avlodni ma’naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko‘tarish | |||||
shundan: rivojlantirish dasturlariga ajratilgan mablag‘ | mlrd so‘m | 782,0 | 836,7 | 895,3 | |
1.1. | Dastur nomi: Umumta’lim maktablarini keng polosali Internet tarmog‘iga ulash dasturi | mlrd so‘m | 152,0 | 162,6 | 174,0 |
Dastur maqsadi: Elektron ta’lim resurslarini yanada takomillashtirish, shuningdek, ichki va jahon ta’lim resurslaridan foydalanishni ta’minlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Rahbar xodimlarning AKT bo‘yicha savodxonligini oshirish hamda informatika fani o‘qituvchilarini dasturlash bo‘yicha malaka ko‘nikmalarining mavjudligi darajasi (jami maktab rahbar xodimlari va informatika fani o‘qituvchilari soniga nisbatan) | foiz | 8,0 | 16,0 | 24,0 | |
Umumta’lim maktablarini keng polosali Internet tarmog‘iga ulanganlik (Ichki lokal tarmoq va Wi-Fi bilan ta’minlanganlik) darajasi (jami maktablar soniga nisbatan) | foiz | 70,0 | 90,0 | 100,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Wi-Fi va ichki lokal tarmoq yaratilgan maktablar soni | dona | 3 200,0 | 3 200,0 | 1 000,0 | |
AKT bo‘yicha savodxonligi va malakasi oshirilgan rahbar xodimlar soni | nafar | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | |
Dasturlash tillariga va zamonaviy axborot texnologiyalari kurslarida o‘qitiladigan informatika va axborot texnologiyalari fani o‘qituvchilari soni | nafar | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | |
Kompyuter uskunalari va yagona “Elektron ta’lim” tarmog‘i bilan texnik qo‘llab-quvvatlanadigan maktablar soni | dona | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
Yagona “Elektron ta’lim” tarmog‘ini yaratish va uni boshqarish tizimi joriy qilinadigan maktablar soni | dona | 3 200,0 | 3 200,0 | 2 100,0 | |
O‘quv xonalarini interaktiv doska bilan ta’minlanadigan maktablar soni | dona | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |
Umumta’lim muassasalarida “Elektron ta’lim” tarmog‘i uchun yaratiladigan (video) kontentlar soni | dona | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
“Xavfsiz maktab” loyihasi (biometrik identifikatsiya kameralar va dasturlar yordamida o‘quvchilar davomatini nazorat qilishning yagona elektron apparat dasturi) joriy qilinadigan maktablar soni | dona | 130,0 | 300,0 | 500,0 | |
Kompyuter sinf xonalaridan samarali foydalanish, jumladan o‘qituvchilarni mahalliy va xalqaro ommaviy ochiq onlayn kurslarda (“Yosh dasturchi” (code.org), “Bir million o‘zbek dasturchilari” va boshqalar) o‘qitishni samarali yo‘lga qo‘yish va rag‘batlantirish orqali jalb etiladigan o‘quvchilar soni | nafar | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | |
1.2. | Dastur nomi: O‘quvchilarning savodxonlik darajasini baholashga yo‘naltirilgan PISA (The Programme for International Student Assessment) umumta’lim maktablarida ta’lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish dasturi | mlrd so‘m | 25,0 | 26,8 | 28,6 |
Dastur maqsadi: Xalqaro baholash tadqiqotlarida ishtirok etib, matematika, ona tili bo‘yicha ta’lim sifatini aniqlash hamda xalqaro reyting va indekslarda munosib o‘rinni egallash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Xalq ta’limi muassasalari o‘quvchilarining xalqaro PISA baholash dasturi tadqiqotlarida erishgan natijalariga ko‘ra O‘zbekistonning ishtirokchi davlatlar reytingidagi o‘rni | o‘rin | - | 80,0 | 80,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Umumta’lim maktablaridagi o‘qituvchilar orasida oliy toifali o‘qituvchilarning ulushi | foiz | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |
Umumta’lim maktablaridagi o‘qituvchilar orasida birinchi toifali o‘qituvchilarning ulushi | foiz | 20,0 | 23,0 | 23,0 | |
Umumta’lim maktablaridagi o‘qituvchilarning umumiy sonidan oliy ma’lumotli o‘qituvchilarning ulushi | foiz | 92,0 | 93,0 | 94,0 | |
1.3. | Dastur nomi: Darsliklar hamda boshqa o‘quv qo‘llanmalari bilan ta’minlash dasturi | mlrd so‘m | 605,0 | 647,4 | 692,7 |
Dastur maqsadi: Milliy o‘quv dasturi asosida yangi avlod darsliklari, mashq daftari, o‘qituvchi qo‘llanmasini yaratish va chop etish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Tegishli fan bo‘yicha metodik qo‘llanmalar bilan ta’minlangan o‘qituvchilar ulushi (jami o‘qituvchilar soniga nisbatan) | foiz | 40,0 | 70,0 | 100,0 | |
Darsliklar hamda boshqa o‘quv qo‘llanmalar bilan ta’minlangan o‘quvchilar ulushi (jami o‘quvchilar soniga nisbatan) | foiz | 50,0 | 75,0 | 100,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
O‘qituvchilarni tegishli fan bo‘yicha metodik qo‘llanmalar bilan ta’minlash | ming nusxa | 1 510,9 | 1 040,8 | 1 016,1 | |
O‘quvchilarni darsliklar hamda boshqa o‘quv qo‘llanmalar bilan ta’minlash | ming nusxa | 26 407,7 | 23 822,0 | 14 755,7 | |
2. | Maktabgacha ta’lim vazirligi | mlrd so‘m | 6 491,5 | 6 946,0 | 7 432,2 |
Strategik maqsad: Mamlakatimizda o‘sib borayotgan avlodni sog‘lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta’lim-tarbiya jarayoniga samarali ta’lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etish | |||||
shundan: rivojlantirish dasturlariga ajratilgan mablag‘ | mlrd so‘m | 1 722,3 | 1 842,8 | 1 971,8 | |
2.1. | Dastur nomi: Davlat-xususiy sherikchilik shartlari asosida tashkil qilinadigan nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish dasturi | mlrd so‘m | 1 500,0 | 1 605,0 | 1 717,4 |
Dastur maqsadi: Maktabgacha ta’lim xizmatlari nodavlat sektorini yanada rivojlantirish, maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarmog‘ini kengaytirish va moddiy-texnika bazasini mustahkamlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Nodavlat maktabgacha ta’lim muassasalariga qatnaydigan bolalar soni | nafar | 552 085 | 592 721 | 647 327 | |
Oilaviy nodavlat maktabgacha ta’lim muassasalariga qatnaydigan bolalar soni va ulushi (jamiga nisbatan) | nafar | 422 067 | 447 067 | 497 067 | |
foiz | 76,4 | 75,4 | 76,8 | ||
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Bir nafar tarbiyachiga to‘g‘ri keladigan tarbiyalanuvchilar ulushi | nafar | 20,7 | 20,7 | 20,7 | |
Bolalarning o‘yin maydonlari bilan ta’minlanishi (bir bola uchun to‘g‘ri keladigan joy) | har bir bola uchun m2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
Qayta tayyorlash yoki malaka oshirishdan o‘tgan nodavlat maktabgacha ta’lim muassasalari pedagog xodimlarining ulushi | foiz | 24,5 | 34,4 | 52,2 | |
Nodavlat maktabgacha ta’lim muassasalariga qabul qilingan imtiyozli to‘lovlarga muhtoj bo‘lgan bolalar sonini, ariza berganlar umumiy soniga nisbatan ulushi | foiz | 15,0 | 10,0 | 10,0 | |
2.2. | Dastur nomi: Maktabgacha ta’lim tizimida 6 yoshdagi bolalarni keng qamrab olish dasturi | mlrd so‘m | 106,8 | 114,2 | 122,2 |
Dastur maqsadi: Maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, bolalarni boshlang‘ich ta’limga sifatli tayyorlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
6 yoshdagi bolalarni qamrab olish darajasi (jami 6 yoshgacha bolalar soniga nisbatan) | nafar | 638 386,0 | 690 580,0 | 744 532,0 | |
foiz | 90,0 | 95,0 | 100,0 | ||
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Bolalarni boshlang‘ich ta’limga majburiy bepul bir yillik tayyorlov guruhlari soni | dona | 6 363,0 | 7 747,0 | 9 178,0 | |
To‘liq kunlik tayyorlov guruhlar soni | dona | 127,0 | 94,0 | 98,0 | |
Qisqa muddatli tayyorlov guruhlar soni | dona | 365,0 | 269,0 | 278,0 | |
2.3. | Dastur nomi: Maktabgacha ta’limni rivojlantirish jamg‘armasi uchun ajratilgan mablag‘lar | mlrd so‘m | 115,5 | 123,6 | 132,2 |
Dasturning maqsadi: Maktabgacha ta’limning o‘quv jarayoniga ilg‘or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy yetish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
“Bolalar bog‘chasi” maktabgacha ta’limni boshqarish axborot tizimi joriy etilgan maktabgacha ta’lim tashkilotlarining ulushi | foiz | 2,2 | 31,8 | 31,3 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
“Bolalar bog‘chasi” maktabgacha ta’limni boshqarish axborot tizimi joriy etilgan maktabgacha ta’lim tashkilotlari soni | dona | 472,0 | 7 053,0 | 7 254,0 | |
3. | Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi | mlrd so‘m | 4 146,6 | 4 436,9 | 4 747,5 |
Strategik maqsad: Oliy ta’lim tizimini ijtimoiy soha va iqtis�diyot tarmoqlari ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, fan, ta’lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta’minlash, ta’lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni rivojlantirish | |||||
3.1. | O‘zbe�iston Respublika?i Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining joriy xarajatlari bo‘yicha erishiladigan natijalar | mlrd so‘m | 3 776,7 | 4 041,1 | 4 324,0 |
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Oliy ta’lim bilan qamrab olish darajasi (jami bitiruvchilar soniga nisbatan) | foiz | 35,0 | 42,6 | 45,3 | |
Oliy ta’lim muassasalari ilmiy salohiyatli professor-o‘qituvchilarining ulushi (jami o‘qituvchilarning soniga nisbatan) | foiz | 39,0 | 40,0 | 50,0 | |
Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonlarini boshqarish axborot tizimining joriy etilishi (oliy ta’lim muassasalari soniga nisbatan) | foiz | 70,0 | 80,0 | 90,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Oliy ta’limga kirgan o‘quvchilar soni | mingta | 186 693 | 203 972 | 219 025 | |
Nodavlat oliy ta’lim muassasalari, shu jumladan davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida tashkil etiladigan nodavlat oliy ta’lim muassasalari soni | dona | 19,0 | 20,0 | 23,0 | |
Xorijda malaka oshirgan yoki stajirovka o‘tagan professor-o‘qituvchilar | nafar | 2 560,0 | 3 200,0 | 4 160,0 | |
Ilmiy darajaga ega bo‘lgan professor-o‘qituvchilar | nafar | 12 500,0 | 16 000,0 | 20 000,0 | |
3.2. | Dastur nomi: “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlarga amaliyot o‘tagan vaqtida bazaviy hisoblash miqdorining ikki baravari miqdorida har oylik subsidiyalar dasturi | mlrd so‘m | 14,6 | 15,6 | 16,7 |
Dastur maqsadi: Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish, ularning bandligiga ko‘maklashish va sharoitlar yaratish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
“Yoshlar daftari”ga kiritilgan subsidiya ajratiladigan o‘quvchilar ulushi (jami o‘quvchilar soniga nisbatan) | foiz | 3,0 | 2,8 | 2,7 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
“Yoshlar daftari”ga kiritilgan subsidiya ajratiladigan o‘quvchilar soni | nafar | 9 025 | 9 500 | 9 950 | |
Professional ta’lim tashkilotlarida tahsil olayotgan “Yoshlar daftari”ga kiritilgan o‘quvchilar soni | nafar | 303 526,0 | 335 400,0 | 362 300,0 | |
3.3. | Dastur nomi: Davlat-xususiy sheriklik va davlat oliy ta’lim muassasasining buyurtmasi asosida talabalar turar joyini barpo etish dasturi | mlrd so‘m | 178,6 | 191,1 | 204,4 |
Dastur maqsadi: Respublika oliy ta’lim muassasalarida talabalarni turar joy bilan qamrab olish darajasini oshirish, barcha qulayliklarga ega bo‘lgan zamonaviy talabalar turar joylarini qurish, talabalar uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Talabalarni turar joyi bilan qamrab olish darajasi (ehtiyojga nisbatan) | foiz | 44,6 | 53,3 | 60,2 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Yangi talabalar turar joyi barpo etilishi | dona | 47,0 | 67,0 | 62,0 | |
Talabalar turar joyi sig‘imi | o‘rin | 98 800 | 125 600 | 150 400 | |
Talabalar turar joyiga ehtiyoj | o‘rin | 221 552 | 235 446 | 249 937 | |
4. | Sog‘liqni saqlash vazirligi | mlrd so‘m | 3 086,7 | 3 300,6 | 3 529,4 |
Strategik maqsad: Aholi salomatligini saqlash va yaxshilashni, sog‘lom avlodni tarbiyalash uchun shart-sharoitlarni shakllantirishni, profilaktik sog‘liqni saqlashni rivojlantirish, sog‘lom turmush tarzini keng ommalashtirishni ta’minlovchi davlat siyosatini amalga oshirish, fuqarolar sog‘lig‘ini saqlashni ta’minlashga qaratilgan davlat dasturlari ijrosi yuzasidan nazorat olib borish, sog‘liqni saqlash tizimini isloh qilish dasturlarini amalga oshirish, tibbiyot tashkilotlari tomonidan aholiga o‘z vaqtida malakali va sifatli tibbiy yordam ko‘rsatilishi ustidan nazorat qilish | |||||
shundan: rivojlantirish dasturlariga ajratilgan mablag‘ | mlrd so‘m | 1 273,4 | 1 380,2 | 1 511,4 | |
4.1. | Dastur nomi: Bolalarni vaksinalar bilan ta’minlash dasturi | mlrd so‘m | 205,0 | 241,3 | 298,2 |
Dastur maqsadi: Bolalarni emlash kalendari bo‘yicha vaksinatsiyalash orqali aholining epidemiologik barqarorligini ta’minlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Immunizatsiya milliy dasturiga asosan vaksina bilan emlanadigan bolalarning qamrovi | foiz | 95-99,0 | 95-99,0 | 95-99,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichlari | |||||
Immunizatsiya milliy dasturiga asosan vaksina bilan emlanadigan bolalar soni | nafar | 841 814,0 | 867 689,0 | 892 689,0 | |
4.2. | Dastur nomi: Bolalarda tug‘ma va irsiy kasalliklarni barvaqt aniqlash | mlrd so‘m | 58,1 | 62,2 | 66,6 |
Dastur maqsadi: Onalar va bolalar sog‘lig‘ini har tomonlama mustahkamlash, sog‘lom avlod tug‘ilishi va uni tarbiyalash uchun zarur shart-sharoitlarni shakllantirish, homilador ayollar va chaqaloqlarda patologiyani barvaqt aniqlash davlat tizimini yanada rivojlantirish, bolalarda nogironlikni kamaytirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Tug‘ma nogironlik bilan tug‘ilgan bolalar ko‘rsatkichi (jami tug‘ilgan bolalar soniga nisbatan) | promille | 1,7 | 1,6 | 1,5 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichlari | |||||
Irsiy kasalliklarni erta aniqlash maqsadida neonatal skriningdan o‘tkaziladigan homilador ayollar soni | nafar | 847,0 | 930,0 | 1 024,0 | |
Tug‘ma nuqsonni erta aniqlash maqsadida ommaviy prenatal skriningdan o‘tkaziladigan homilador ayollar soni | nafar | 858,0 | 942,0 | 1 038,0 | |
Tug‘ma nuqsonni erta aniqlash maqsadida selektiv prenatal skriningdan o‘tkaziladigan homilador ayollar soni | nafar | 275,0 | 302,0 | 332,0 | |
4.3. | Dastur nomi: Onalar va bolalar, reproduktiv yoshdagi ayollar salomatligini ta’minlash uchun zarur dori va tibbiyot vositalari (K vitamin, surfaktant va boshqalar) bilan ta’minlash dasturi | mlrd so‘m | 28,6 | 30,6 | 32,7 |
Dastur maqsadi: Onalar va bolalar, reproduktiv yoshdagi ayollar salomatligini ta’minlash uchun zarur dori va tibbiyot vositalari bilan qo‘shimcha ta’minlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Go‘daklar o‘limi ko‘rsatkichi (mingta tirik tug‘ilgan chaqaloqqa nisbatan) | promille | 10,0 | 9,8 | 9,6 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichlari | |||||
Tirik tug‘ilgan chaqaloqlar soni | nafar | 882 088,0 | 923 088,0 | 964 088,0 | |
4.4. | Dastur nomi: Bolalar tibbiyot va tug‘uruq muassasalarida yuqori texnologik laborator uskunalaridan to‘laqonli va samarali foydalanish maqsadida reagentlar, sarflov anjomlari hamda servis xizmatlar dasturi | mlrd so‘m | 8,0 | 8,6 | 9,2 |
Dastur maqsadi: Bolalarga yuqori texnologik tibbiy yordam ko‘rsatishni, jumladan o‘z vaqtida kasalliklarni aniqlash uchun laborator tahlillar sifatini oshirish maqsadida respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi va uning hududiy bolalar ko‘p tarmoqli tibbiyot markazlari negizidagi Mintaqaviy filiallaridagi yuqori texnologik yordam | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
1000 nafar tirik tug‘ilganlarga nisbatan 5 yoshgacha bolalar o‘lim koeffitsiyenti | promille | 13,9 | 13,5 | 13,1 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichlari | |||||
Tirik tug‘ilgan chaqaloqlar soni | nafar | 882 088 | 923 088 | 964 088 | |
O‘tkazilgan skrining natijasida irsiy-genetik kasalliklar aniqlangan bemorlar soni | nafar | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
4.5. | Dastur nomi: Odamning immunitet tanqisligi virusi keltirib chiqaradigan kasalliklar tarqalishiga qarshi kurashish dasturi | mlrd so‘m | 95,4 | 102,1 | 109,2 |
Dastur maqsadi: OIV-infeksiyasini o‘z vaqtida profilaktika va diagnostika qilish, uni davolash bo‘yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni yanada kuchaytirish, bemorlarga tibbiy-ijtimoiy yordam ko‘rsatish sifatini oshirish, ularni statsionarda davolash ko‘lamini kengaytirish, shifoxona ichki infeksiyalari bilan kasallanish holatlarini kamaytirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
OIV-infeksiyasini profilaktika qilish va davolashda dori ta’minoti darajasi | foiz | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
OIV-i�feksiyasi bilan k?sallangan bemorlarning umr davomiyligi | yil | 9-10 | 10-12 | 12-15 | |
OIV-infeksiyasini erta aniqlash ko‘rsatkichlarining darajasi | foiz | 100,0 | 100 | 100 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichlari | |||||
OIV-infeksiyasi yuqishi ehtimoli bo‘lgan kontingent soni | nafar | 3 600,0 | 3 500,0 | 3 400,0 | |
OIV-infeksiyasi bilan kasallangan bemorlar soni | nafar | 3 300,0 | 3200 | 3100 | |
4.6. | Dastur nomi: Nefrologiya va gemodializ yordami ko‘rsatish dasturi | mlrd so‘m | 101,6 | 108,7 | 116,3 |
Dastur maqsadi: Aholiga ixtisoslashtirilgan nefrologik va gemodializ tibbiy yordam ko‘rsatish tizimini yanada rivojlantirish hamda nefrologik kasalliklardan azob chekayotgan shaxslarga tibbiy yordam ko‘rsatish tizimini sifat jihatidan yaxshilash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Gemodializ muolajasini olayotgan bemorlarni yashash davomiyligini uzaytirish | yil | 10,0 | 11,0 | 12,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichlari | |||||
Gemodializ muolajasiga muhtoj bemorlar soni | nafar | 8 000,0 | 9 000,0 | 10 000,0 | |
Gemodializ �uolajasini o‘tkazishga sarflanadigan materiallar soni | dona | 967 300 | 1 236 760 | 1 349 460 | |
Gemodializ muolajasini o‘tkazishga olinadigan tibbiy uskunalar soni | dona | 130,0 | 120,0 | 120,0 | |
4.7. | Dastur nomi: Neyrosensor karlik yoki zaif eshitadigan bolalarda koxlear implantatlardan foydalangan holda operatsiyalar o‘tkazish dasturi | mlrd so‘m | 30,6 | 32,7 | 35,0 |
Dastur maqsadi: Karlik yoki zaif eshitadigan bolalarni reabilitatsiya qilish, to‘laqonli hayot tarzini yuritishiga ko‘maklashish hamda imkoniyatlarini oshirish uchun ularni zamonaviy moslamalar va reabilitatsiya qilishning texnik vositalari bilan ta’minlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Karlik yoki zaif eshitadigan bolalarni sog‘lomlashtirish darajasi | foiz | 53,0 | 58,0 | 67,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichlari | |||||
Karlik yoki zaif eshitadigan bolalar soni | nafar | 650,0 | 650,0 | 650,0 | |
koxlear implontlarini o‘rnatish bo‘yicha o‘tkaziladigan operatsiyalar soni | nafar | 315,0 | 150,0 | 150,0 | |
4.8. | Dastur nomi: Buyrak va jigar transplantatsiyasi jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgan bemorlarni dori vositalari bilan ta’minlash dasturi | mlrd so‘m | 21,0 | 22,5 | 24,1 |
Dastur maqsadi: Buyrak va jigar transplantatsiyasi jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgan bemorlarni immunosupressor dori vositalari bilan uzluksiz ta’minlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Buyrak va jigar transplantatsiyasi jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgan bemorlarni dori vositalari bilan uzluksiz ta’minlash darajasi | foiz | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichlari | |||||
Buyrak va jigar transplantatsiyasi jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgan bemorlar soni | nafar | 1 650,0 | 2 100,0 | 2 600,0 | |
4.9. | Dastur nomi: Endokrinologik kasalliklarga chalingan bemorlarni dori vositalari bilan ta’minlash dasturi | mlrd so‘m | 28,4 | 30,4 | 32,5 |
Dastur maqsadi: Ixti?oslashgan samarali va zamonaviy endokrinologiya yordami tizimini shakllantirish, qandli diabet va boshqa endokrin kasalliklar profilaktikasi va ularni barvaqt aniqlash choralarini yanada takomillashtirish, aholiga ixtisoslashgan yuqori malakali endokrinologiya yordamini ko‘rsatish sifati va imkoniyatlarini oshirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Qandli diabetning 1 va 2-turi bilan kasallangan bemorlarni insulin preparatlari bilan ta’minlash darajasi | foiz | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichlari | |||||
Qandli diabetning 1 va 2-turi bilan kasallangan bemorlar soni | nafar | 79 006,0 | 79 866,0 | 80 675,0 | |
Qandli diabetning 1-turi bilan kasallangan bolalar va o‘smirlar soni | nafar | 3 684,0 | 3 896,0 | 4 121,0 | |
4.10. | Dastur nomi: Kam uchraydigan (orfan) va boshqa irsiy-genetik kasalliklarga chalingan bolalarga tibbiy va ijtimoiy yordam ko‘rsatish dasturi | mlrd so‘m | 35,5 | 35,4 | 35,4 |
Dastur maqsadi: Kam uchraydigan (orfan) va boshqa irsiy-genetik kasalliklarga chalingan bolalarga o‘z vaqtida tashxis qo‘yish va davolashga qaratilgan tibbiy hamda ijtimoiy yordam tizimini yanada yaxshilash, ularning sog‘lig‘ini har tomonlama mustahkamlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
1000 nafar tirik tug‘ilganlarga nisbatan 5 yoshgacha bolalar o‘limi koeffitsiyenti | promille | 13,9 | 13,5 | 13,1 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichlari | |||||
Tirik tug‘ilgan chaqaloqlar soni | nafar | 882 088,0 | 923 088,0 | 964 088,0 | |
O‘tkazilgan skrining natijasida irsiy-genetik kasalliklar aniqlangan bemorlar soni | nafar | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | |
Milliy registrga asosan mukovissidoz kasalligiga chalingan bolalar soni | nafar | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |
Milliy registrga asosan gemofiliya kasalligiga chalingan bolalar soni | nafar | 787,0 | 802,0 | 817,0 | |
Milliy registrga asosan talassemiya kasalligiga chalingan bolalar soni | nafar | 207,0 | 210,0 | 213,0 | |
Milliy registrga asosan bullez epidermoliz kasalligiga chalingan bolalar soni | nafar | 350,0 | 380,0 | 410,0 | |
Milliy registrga asosan tizimli boshlanuvchi yuvenil artrit kasalligiga chalingan bolalar soni | nafar | 30,0 | 40,0 | 50,0 | |
4.11. | Dastur nomi: Reproduktiv yoshdagi ayollar, homiladorlar va bolalarga ko‘rsatiladigan tibbiy yordam sifatini oshirish dasturi | mlrd so‘m | 4,2 | 4,2 | 0,0 |
Dastur maqsadi: Reproduktiv yoshdagi ayollar, homiladorlar va bolalar uchun zamonaviy, yuqori texnologik, ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko‘rsatish tizimini yanada takomillashtirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Tug‘ma nogironlik bilan tug‘ilgan bolalarni sog‘lomlashtirish darajasi | foiz | 20,0 | 22,0 | ||
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichlari | |||||
Tug‘ma yurak yetishmovchiligi aniqlangan bolalar soni | nafar | 3 500,0 | 3 500,0 | ||
Yurak yetishmovchiligi bo‘lgan bolalarda o‘tkazilgan operatsiyalar soni | dona | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Son chiqishi bo‘lgan bolalarda rekonstruktiv-tiklash uchun o‘tkazilgan operatsiyalar soni | dona | 240,0 | 240,0 | ||
Skolioz bo‘lgan bolalarda o‘tkazilgan operatsiyalar soni | dona | 50,0 | 50,0 | ||
4.12. | Dastur nomi: Bolalar, tug‘ish yoshidagi, homilador va bola emizuvchi ayollarni profilaktik maxsus preparatlar bilan bepul ta’minlash dasturi | mlrd so‘m | 91,0 | 97,4 | 104,2 |
Dastur maqsadi: Aholi salomatligini mustahkamlash, ixtisoslashtirilgan tibbiy xizmatni aholiga yaqinlashtirish, bolalar, tug‘ish yoshidagi, homilador va bola emizuvchi ayollarni profilaktik maxsus preparatlar bilan bepul ta’minlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Vazn og‘irligi yetishmasligi mavjud besh yoshgacha bo‘lgan bolalar ulushi | foiz | 2,3 | 2,2 | 2,1 | |
Bo‘yi o‘sishi kechikishi mavjud besh yoshgacha bo‘lgan bolalar ulushi | foiz | 7,8 | 7,5 | 7,2 | |
Kamqonlikka uchragan reproduktiv yoshdagi ayollar ulushi (reproduktiv yoshdagi ayollar umumiy soniga nisbatan) | foiz | 19,0 | 18,0 | 17,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichlari | |||||
Vazn og‘irligi yetishmasligi mavjud besh yoshgacha bo‘lgan bolalar soni | ming nafar | 96,2 | 96,9 | 97,5 | |
Bo‘yi o‘sishi kechikishi mavjud besh yoshgacha bo‘lgan bolalar soni | ming nafar | 169,2 | 169,9 | 170,6 | |
Reproduktiv yoshdagi ayollar soni | ming nafar | 9 114,4 | 9 183,5 | 9 252,5 | |
4.13. | Dastur nomi: “Elektron sog‘liqni saqlash” tizimini keng joriy etish, yagona milliy standartlar asosida integratsiyalashgan axborot tizimlari va ma’lumotlar bazasi majmuasini yaratish dasturi | mlrd so‘m | 50,0 | 53,5 | 57,2 |
Dastur maqsadi: Elektron sog‘liqni saqlash sohasida yagona standartlar, tibbiy xizmatning integratsiyasini va samarali boshqarilishini ta’minlaydigan zamonaviy dasturiy mahsulotlar joriy etish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Lokal tarmoqlariga ulangan tibbiyot muassasalari qamrovi | ?oiz | 26,5 | 28,3 | 30,4 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichlari | |||||
Yaratilgan va joriy qilingan axborot tizimlari soni | dona | 5,0 | 7,0 | 6,0 | |
Lokal tarmoqlariga ulangan tibbiyot muassasalari soni | dona | 2 100,0 | 500,0 | 200,0 | |
4.14. | Dastur nomi: Nogironligi bo‘lgan shaxslarga ko‘rsatilayotgan tibbiy-ijtimoiy xizmatlar sifatini yanada yaxshilash dasturi | mlrd so‘m | 79,8 | 85,3 | 91,3 |
Dastur maqsadi: Nogironligi bo‘lgan shaxslar, ayniqsa, bolalarni reabilitatsiya qilish, to‘laqonli hayot tarzini yuritishiga ko‘maklashish hamda imkoniyatlarini oshirish uchun ularni zamonaviy protez-ortopediya moslamalari va reabilitatsiya qilishning texnik vositalari bilan ta’minlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Karlik yoki zaif eshitadigan bolalarni sog‘lomlashtirish darajasi | foiz | 53,0 | 58,0 | 67,0 | |
Tug‘ma nogironlik bilan tug‘ilgan bolalarni sog‘lomlashtirish darajasi | foiz | 20,0 | 22,0 | 24,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichlari | |||||
Karlik yoki zaif eshitadigan (koxlear implantant va eshitish moslamasiga muhtoj) bolalar soni | nafar | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
Koxlear implantant qo‘yiladigan karlik yoki zaif eshitadigan bolalar soni | nafar | 315,0 | 150,0 | 150,0 | |
Tug‘ma yurak etishmovchiligi aniqlangan bolalar soni | nafar | 3 500,0 | 3 500,0 | 4 000,0 | |
Yurak yetishmovchiligi bo‘lgan bolalarda o‘tkazilgan operatsiyalar soni | dona | 2 600,0 | 2 650,0 | 2 700,0 | |
Gidrotsefaliyaga chalingan bolalar soni | nafar | 800,0 | 700,0 | 600,0 | |
Gidrotsefaliyaga chalingan bolalarni endoskopiya usuli bilan o‘tkazilgan jarrohlik amaliyotlari soni | dona | 400,0 | 350,0 | 300,0 | |
4.15. | Dastur nomi: Qon va uning komponentlarini yig‘ish, saqlash va yetkazish uchun bir martalik plastik konteynerlar sotib olish dastur | mlrd so‘m | 4,0 | 4,7 | 5,8 |
Dastur maqsadi: Qon bilan ishlash xizmati faoliyatini muvofiqlashtirish, respublika bo‘yicha qon xizmati muassasalarida donor qoni va uning tarkibiy qismlarini to‘plash, tayyorlash, qayta ishlash, saqlash va ulardan foydalanishni tartibga solish hamda tibbiyot muassasalaridagi qon ta’minoti uzluksizligini ta’minlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
1000 nafar aholiga nisb�tan qon donatsiyalari ko‘rsatgichi | koeffitsiyent | 6,5 | 7,0 | 8,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichlari | |||||
Qon zaxirasini ko‘paytirish | tonna | 110,0 | 120,0 | 130,0 | |
4.16. | Dastur nomi: Ijtimoiy muhofaza muassasalari tarbiyalanuvchi va yashovchilarini grippga qarshi emlash dasturi | mlrd so‘m | 2,6 | 3,1 | 3,8 |
Dastur maqsadi: Gripp va boshqa o‘tkir respirator infeksiyalarning tarqalishiga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish, osoyishta sanitar-epidemiologik holatni ta’minlash hamda aholi salomatligini saqlash, gripp yuqtirish va uning og‘ir asoratlarini boshidan o‘tkazish xavfi yuqori bo‘lgan aholi o‘rtasida grippning oldi olinishini ta’minlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Ijtimoiy muhofaza muassasalari tarbiyalanuvchi va yashovchilarini grippga qarshi emlash tadbirlari amalga oshirilgandan so‘ng ular orasida gripp bilan kasallanish ko‘rsatkichi (10 ming tarbiyalanuvchi va yashovchilarga nisbatan) | foiz | 2,5 | 2,2 | 2,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichla�i | |||||
Gripp yuqtirish va uning og‘ir asoratlarini boshidan o‘tkazish xavfi yuqori bo‘lgan ijtimoiy muhofaza muassasalari tarbiyalanuvchi va yashovchilarini grippga qarshi emlanganlar soni | ming nafar | 37,6 | 37,6 | 37,6 | |
4.17. | Dastur nomi: Sog‘lom turmushni shakllantirish, to‘g‘ri ovqatlanish bo‘yicha tizimli ravishda targ‘ibot-tashviqot ishlarini amalga oshirish dasturi | mlrd so‘m | 2,0 | 2,2 | 2,6 |
Dastur maqsadi: Aholi orasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish borasidagi ishlarni yanada jadallashtirish, kasalliklarni erta aniqlash va davolashning ilg‘or tajribasini joriy etish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Aholining o‘rtacha umr davomiyligi | yosh | 73,5 | 74,0 | 75,1 | |
30 — 69 yoshdagi aholining o‘lim sabablarida yurak qon-tomir kasalligining ulushi | foiz | 50,0 | 46,0 | 43,0 | |
30 — 69 yoshdagi aholining o‘lim sabablarida qandli diabet ulushi | foiz | 5,3 | 5,2 | 5,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichlari | |||||
30 — 69 yoshdagi aholi orasida yurak qon-tomir kasalliklaridan vafot etganlar soni | nafar | 43 591,0 | 42 103,0 | 41 000,0 | |
30 — 69 yoshdagi aholi orasida qandli diabet kasalliklaridan vafot etganlar soni | nafar | 5 001,0 | 4 851,0 | 4 699,0 | |
4.18. | Dastur nomi: Onkologiya yordamini takomillashtirish va onkologiya xizmatini yanada rivojlantirish dasturi | mlr� so‘m | 125,0 | 133,8 | 143,1 |
Dastur maqsadi: Gematologiya va onkologiya yo‘nalishlarida amalga oshirilayotgan islohotlarni izchil davom ettirish, mazkur sohada aholiga ko‘rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifati, ko‘lami va samaradorligini oshirish, bemorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish hamda ularni zarur dori vositalari bilan uzluksiz ta’minlash, shifoxonalarni zamonaviy diagnostika laboratoriyalari va tibbiy texnikalar bilan jihozlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichlari | |||||
Onkologik kasalliklarni I-II-bosqichlarda erta aniqlash ko‘rsatkichlari darajasi | foiz | 46,1 | 47,0 | 48,0 | |
Onkologik bemorlarning 5 yillik yashovchanlik ko‘rsatkichi | foiz | 39,0 | 39,8 | 40,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichlari | |||||
Kasallik erta aniqlangan bemorlar soni | nafar | 11 550,0 | 11 880,0 | 12 114,0 | |
5 yil yashovchanlikka erishgan bemorlar soni | nafar | 42 225,0 | 42 234,0 | 42 988,0 | |
4.19. | Dastur nomi: Tibbiyot kadrlarini yetakchi xorijiy tibbiyot va ilmiy muassasalarida qayta tayyorlash, malakasini oshirish hamda respublikaga malakali xorijiy tibbiyot mutaxassislarini jalb etish dasturi | mlrd so‘m | 2,0 | ||
Dastur maqsadi: Davlat tibbiyot tashkilotlarining tibbiyot kadrlarini ilg‘or xorijiy tajribani o‘rganish va xorijiy tibbiyot mutaxassislarini jalb etish asosida qayta tayyorlash, ularning malakasi va kasb ko‘nikmalarini oshirishni samarali tashkil etish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Xorijiy tibbiyot muassasalarida qayta tayyorlangan, malakasini oshirgan hamda respublikaga jalb qilingan malakali xorijiy tibbiyot mutaxassislari | foiz | 19,7 | |||
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichlari | |||||
Davlat tibbiyot tashkilotlarining tibbiyot kadrlarini yetakchi xorijiy tibbiyot va ilmiy muassasalarga qayta tayyorlash hamda malakasini oshirishga yuborish | nafar | 50,0 | |||
Respublikaga malakali xorijiy tibbiyot mutaxassislarini jalb etish | nafar | 10,0 | |||
4.20. | Dastur nomi: Gematolo?iya va transfuziologiya xizmatlarini rivojlantirish hamda onkogematologik va davolash qiyin bo‘lgan kasalliklarga chalingan shaxslarni yanada qo‘llab-quvvatlashga doir dasturi | mlrd so‘m | 100,5 | 107,6 | 115,1 |
Dastur maqsadi: Aholiga gematologik yordam ko‘rsatishni yangi bosqichga ko‘tarish, kasalliklarning oldini olish va erta aniqlash tizimini yanada rivojlantirish, sohaga ilg‘or tashxis usullarini joriy etish va gematologik kasalliklarni davolashda transplantatsiya usulini rivojlantirish, gematologiya va transfuziologiya xizmatlarining moddiy-texnik bazasi hamda kadrlar salohiyatini mustahkamlash, shuningdek, onkogematologik va davolash qiyin bo‘lgan kasalliklarga chalingan shaxslarni davolashni moliyaviy tomondan qo‘shimcha qo‘llab-quvvatlashni tashkil etish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Davolanishi qiyin bo‘lgan gemotologik kasalliklar asoratlaridan nogironlik ko‘rsatkichi | foiz | 20,0 | 18,0 | 15,0 | |
Kimyo dori vositalari bilan ta’minlanganlik darajasi | foiz | 65,0 | 68,0 | 70,0 | |
Gemofiliya kasalligiga chalingan bemorlarni qon ivish omillari bilan ta’minlash darajasi | foiz | 65,0 | 75,0 | 85,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichlari | |||||
Gemotologik kasalliklarga chalingan bemorlar soni | nafar | 3 117,0 | 3 500,0 | 3 850,0 | |
Kasallikning nofaol davriga (remissiya) o‘tgan bemorlar soni | nafar | 1 260,0 | 1 980,0 | 2 500,0 | |
Gematologik kasalliklarga tashxis qo‘yish uchun tibbiyot muassasalarining laboratoriyalarini reagentlar bilan ta’minlanganlik darajasi | barobar | 5,0 | 6,0 | 7,5 | |
4.21. | Dastur nomi: Onkogematologik va davolash qiyin bo‘lgan kasalliklarga chalingan bemorlarni sog‘lomlashtirishga ko‘maklashish dasturi | mlrd so‘m | 150,0 | 160,5 | 171,7 |
Dastur maqsadi: Gematologik, onkogematologik va boshqa davolash qiyin bo‘lgan kasalliklarga chalingan shaxslarga tibbiy yordam ko‘rsatish, ushbu kasalliklar profilaktikasini kuchaytirish va ularni keltirib chiqaruvchi omillarning oldini olish, aholi salomatligini muhofaza qilish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Gematologik va onkogematologik kasalliklarni erta aniqlash ko‘rsatkichlarining darajasi | foiz | 50,0 | 60,0 | 70,0 | |
Yangi va yuqori texnologik samarador diagnostika va davo usullarini tatbiq qilish | foiz | 50,0 | 60,0 | 70,0 | |
Gematologik va onkogematologik bemorlarni davolash samaradorligini oshirish | foiz | 60,0 | 70,0 | 80,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichlari | |||||
Gematologik va onkogematologik bemorlarning target dori vositalari bilan ta’minlanishi | foiz | 50,0 | 60,0 | 70,0 | |
Qon komponentlarini qabul qiluvchi gematologik bemorlarda ushbu jarayonlarning xavfsiz o‘tishini ta’minlash uchun bir martali sarf materiallari bilan ta’minlash | foiz | 40,0 | 50,0 | 70,0 | |
Autologik suyak o‘zak hujayralarining transplantatsiyasi amaliyoti soni | dona | 10,0 | 15,0 | 15,0 | |
4.22. | Dastur nomi: Iqtidorli va malakali tibbiyot mutaxassislarini qo‘llab-quvvatlash hamda tibbiyot muassasalariga jalb qilish dasturi | mlrd so‘m | 50,0 | 53,5 | 57,2 |
Dastur maqsadi: Sog‘liqni saqlash tizimida olib borilayotgan islohotlarni izchil davom ettirish, aholi salomatligini saqlash borasida belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini ta’minlash, tibbiyot xodimlarining salohiyatini oshirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Jalb qilingan iqtidorli va malakali xodimlar sonining oldingi yilga nisbatan o‘sishi | foiz | 100,0 | 116,7 | 114,3 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichlari | |||||
Jalb qilinadigan iqtidorli va malakali tibbiyot mutaxassislari | nafar | 300,0 | 350,0 | 400,0 | |
5. | Madaniyat vazirligi | mlrd so‘m | 727,9 | 873,5 | 934,7 |
Strategik maqsadi: O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish, xalq og‘zaki ijodiyoti va havaskorlik san’atini yanada ommalashtirish, milliy madaniy va ma’naviy merosni asrab-avaylash va ko‘paytirish, san’at va badiiy ijodni har tomonlama rivojlantirish, aholining ma’naviy-axloqiy va madaniy darajasini yanada yuksaltirish, badiiy ijod, shu jumladan teatr, musiqa, xoreografiya, estrada va sirk san’atini yanada rivojlantirish | |||||
shundan: rivojlantirish dasturlariga ajratilgan mablag‘ | mlrd so‘m | 20,7 | 22,1 | 23,7 | |
5.1. | Da?tur nomi: Davlat teatrlari moddiy-texnika bazasini mustahkamlash dasturi | mlrd so‘m | 14,3 | 15,3 | 16,4 |
Dastur maqsadi: davlat teatrlarida faoliyat yuritayotgan ijodiy xodimlarning ijodiy mahsuldorligini yanada oshirish hamda spektakllarga tashrif buyuruvchilar uchun qo‘shimcha qulayliklar yaratish maqsadida teatrlar binolarini mukammal ta’mirlash va jihozlash ishlarini amalga oshirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Davlat teatrlari tomonidan namoyish etiladigan spektakllarga tomoshabinlarni jalb etish | mln nafar | 3.2 | 3.6 | 4 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Davlat teatrlarining xalqaro festival va gastrol safarlariga yuborilishini tashkil etish | soni | 15,0 | 20,0 | 25,0 | |
5.2. | Dastur nomi: Bolalar musiqa va san’at maktablarini o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar bilan ta’minlash dasturi | mlrd so‘m | 6,4 | 6,8 | 7,3 |
Dastur maqsadi: Bolalar musiqa va san’at maktablarida tahsil olayotgan o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini oshirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Bolalar musiqa va san’at maktablarida tahsil olayotgan o‘quvchilar soni | mingta | 94,0 | 100,0 | 105,0 | |
Madaniyat markazlari hamda bolalar musiqa va san’at maktablarida madaniyat va san’at yo‘nalishlaridagi to‘garaklar faoliyatini yo‘lga qo‘yish | mingta | 3,3 | 4,0 | 4,5 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Bolalar musiqa va san’at maktablarini oliy ma’lumotli kadrlar bilan ta’minlash (o‘qituvchi va konsertmeysterlarga nisbatan olingan) | foiz | 40 | 45 | 50 | |
6. | Innovatsion rivojlanish vazirligi | mlrd so‘m | 843,3 | 902,4 | 965,5 |
Strategik maqsad: O‘zbekiston Respublikasida ilm-fan va ilmiy faoliyat sohasini hamda innovatsion faoliyatini boshqarish va tashkillashtirish, uni amalga oshirishni muvofiqlashtirish, O‘zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish, mamlakatning intellektual va texnologik salohiyatini oshirishga qaratilgan yagona davlat siyosatini yuritish | |||||
6.1. | Innovatsion rivojlanish vazirligining joriy xarajatlari bo‘yicha erishiladigan natijalar | mlrd so‘m | 198,9 | 212,8 | 227,7 |
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
39 yoshgacha bo‘lgan tadqiqotchilarning umumiy sonida yuqori malakali ilmiy xodimlarning (fan nomzodi, falsafa doktori, fan doktori) ulushi | foiz | 15,0 | 17,0 | 19,0 | |
Tadqiqotchilarning umumiy sonida 39 yoshgacha bo‘lgan tadqiqotchilarning ulushi | foiz | 48,0 | 49,0 | 50,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘�satkichi | |||||
Ilmiy darajali kadrlar soni | nafar | 13 818,0 | 15 618,0 | 19 218,0 | |
“Web of Science” xalqaro ilmiy ma’lumotlar bazasida indeksatsiya qilinadigan xalqaro ilmiy jurnallarda har 100 nafar o‘zbekistonlik olimlar tomonidan chop etilgan maqolalar soni | dona | 4,0 | 4,0 | 5,0 | |
Yetakchi xorijiy ilmiy tashkilotlarga qisqa muddatli ilmiy stajirovkalarga yuborilgan yosh olimlar soni | nafar | 300,0 | 315,0 | 331,0 | |
6.2. | Dastur nomi: Ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash dasturi | mlrd so‘m | 636,9 | 681,5 | 729,2 |
Dastur maqsadi: Ilmiy faoliyat natijadorligini oshirish, ilm-fan sohasida boshqaruv tizimini takomillashtirish va ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish asosida ilmiy mahsulotlar hajmi va inn?vatsion mahsulotlar turlarini kengaytirish faoliyatini muntazam ravishda muvofiqlashtirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Xorijiy ilmiy tashkilot va universitetlarga ilmiy stajirovkaga yuborilgan tadqiqotchilarning umumiy sonida 39 �shgacha bo‘lgan tadqiqotchilarning ulushi | foiz | 40,0 | 44,0 | 47,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Rivojlangan xorijiy davlatlarning nufuzli universitet va ilmiy markazlari bilan hamkorlikda xalqaro qo‘shma ilmiy loyihalarni amalga oshirish | dona | 79,0 | 96,0 | 111,0 | |
Davlat ilmiy dasturlari doirasida iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlariga muvofiq yangi ishlanmalar va texnologiyalarni yaratish | dona | 124 | 208 | 402 | |
Yetakchi xorijiy ilmiy tashkilotlarga qisqa muddatli ilmiy stajirovkalarga yuborilgan yosh olimlar soni | nafar | 300,0 | 315,0 | 331,0 | |
7. | Uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish vazirligi | mlrd so‘m | 1 324,0 | 1 416,7 | 1 515,8 |
Strategik maqsad: Respublika aholisining sifatli uy-joy kommunal xizmatlari bilan qamrab olinishini tubdan yaxshilash, uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish sohasida barcha tashkilotlarning o‘zaro hamkorligi uyg‘unlashgan texnologik zanjirini shakllantirish | |||||
shundan: rivojlantirish dasturlariga ajratilgan mablag‘ | mlrd so‘m | 1 301 | 1 392 | 1 490 | |
7.1. | Dastur nomi: Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish | mlrd so‘m | 981,3 | 1 050,0 | 1 123,5 |
Dastur maqsadi: Aholining kommunal-maishiy xizmatlar bilan ta’minlanish darajasini oshirish, eng avvalo, yangi ichimlik suvi tarmoqlarini qurish, tejamkor va samarali zamonaviy texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy etish orqali qishloq joylarda aholining toza ichimlik suvi bilan ta’minlashni tubdan yaxshilash. 2030-yilgacha barcha uchun toza ichimlik suvidan umumiy va teng huquqli foydalanish imkoniyatini ta’minlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Aholini ichimlik suvi bilan ta’minlanganlik darajasi (jami aholi soniga nisbatan) | foiz | 74,2 | 80,9 | 84,8 | |
Aholini oqova suv tizimi bilan ta’minlanganlik darajasi (jami aholi soniga nisbatan) | foiz | 18,1 | 18,5 | 19,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Ichimlik suv ta’minoti va oqova suv tizimlarini yaxshilash loyihalari (qurish, rekonstruksiya qilish va modernizatsiya) | dona | 126,0 | 220,0 | 240,0 | |
Yillik quriladigan va ta’mirlanadigan ichimlik suvi va oqova suv tarmoqlarining uzunligi | km | 1 571,2 | 1 028,4 | 1 052,7 | |
Yillik quriladigan va ta’mirlanadigan suv saqlash va tarqatish inshootlari, suv quduqlari va nasos stansiyalarining soni | dona | 76,0 | 91,0 | 109,0 | |
Yillik ichimlik suvi bilan ta’minlanadigan aholi soni | ming kishi | 25 902,2 | 26 452,2 | 27 030,0 | |
Yillik oqova suv tizimi bilan ta’minlanadigan aholi soni | ming kishi | 6 154,0 | 6 290,0 | 6 460,0 | |
Yillik “O‘zsuvta’minot” AJning moddiy-texnika bazasini maxsus texnika, mexanizmlar va energiya tejamkor nasos uskunalari bilan ta’minlash | soni | 304,0 | 334,0 | 364,0 | |
Yillik davlat ijtimoiy buyurtmalar asosida olis hududlardagi aholi punktlarini ichimlik suvi bilan ta’minlash loyihalarini amalga oshirish | soni | 13,0 | 15,0 | 18,0 | |
7.2. | Dastur nomi: Issiqlik ta’minoti obyektlarini qurish, rekonstruksiya qilish va modernizatsiyalash uchun xarajatlar | mlrd so‘m | 320,0 | 342,4 | 366,4 |
Dastur maqsadi: Kuz-qish mavsumida aholining markazlashgan issiqlik ta’minoti xizmatlari bilan ta’minlanganlik darajasini oshirish, tejamkor va samarali zamonaviy texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy etish orqali aholiga ko‘rsatilayotgan xizmatlar sifatini tubdan yaxshilash, shuningdek, issiqlik ta’minoti tizimini rivojlantirish va modernizatsiya qilish, resurslarni tejovchi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, aholini issiqlik energiyasi hamda issiq suv bilan ta’minlash sifati va darajasini yaxshilash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Yillik modernizatsiya qilingan issiqlik qozonxonalari hisobiga aholini issiqlik ta’minoti bilan qamrab olinadigan xonadonlar soni | dona | 1 776,0 | 36 959,0 | 69 459,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Yillik modernizatsiya qilinadigan issiqlik qozonxonalari soni | dona | 10,0 | 15,0 | 11,0 | |
Yillik rekonstruksiya qilinadigan mavjud issiqlik ta’minoti tarmoqlari uzunligi | km | 18,7 | 122,7 | 85,3 | |
Yillik quriladigan yangi issiqlik qozonxonalari soni | dona | 1,0 | 18,0 | 36,0 | |
Yillik yangidan tortiladigan issiqlik ta’minoti tarmoqlari uzunligi | km | 0 | 80,8 | 124,2 | |
8. | Qishloq xo‘jaligi vazirligi | mlrd so‘m | 615,7 | 658,8 | 704,9 |
Strategik maqsad: Qishloq xo‘jaligini isloh qilish, xususan sohada davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, bozor munosabatlarini keng joriy qilish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi, qayta ishlovchi va sotuvchi subyektlar o‘rtasidagi munosabatlarning huquqiy asosini mustahkamlash, sohaga investitsiyalarni jalb qilish, resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish hamda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni zamonaviy texnikalar bilan ta’minlash | |||||
8.1. | O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘j�ligi ?azirligining joriy xarajatlari bo‘yicha erishiladigan natijalar | mlrd so‘m | 396,7 | 424,4 | 454,1 |
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Qishloq xo‘jaligida qo‘shilgan qiymatning yillik o‘sishi | foiz | 3,5 | 4,0 | 4,5 | |
Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari eksporti hajmining oshishi | mlrd AQSh dollari | 1,4 | 1,6 | 2,3 | |
Aholi o‘rtasida to‘yib ovqatlanmaydiganlar ulushini kamaytirish | foiz | 4,0 | 3,0 | 2,5 | |
Qishloq xo‘jaligida mehnat unumdorligini oshirish (bir nafar ishchiga bir yilda dollarda) | AQSh dollari | 4 500,0 | 4 800,0 | 5 100,0 | |
Qishloq xo‘jaligi korxonalari va birlashmalari sherikligida ishlab chiqarilgan mahsulotlarning eksportdagi ulushini oshirish (jami eksportga nisbatan) | foiz | 18,0 | 20,0 | 22,0 | |
Umumiy eksport hajmida qayta ishlangan mahsulotlar ulushi | foiz | 32,0 | 33,0 | 34,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Boshoqli donning o‘rtacha hosildorligi | ts/ga | 66,0 | 68,0 | 70,0 | |
Umumiy ekin maydonlari tarkibida ozuqa ekinlari maydonlari ulushi (jami yer maydoniga nisbatan) | foiz | 12,0 | 11,5 | 12,0 | |
Yong‘oqmevalilar (pista, yong‘oq, bodom) maydoni (jami sug‘oriladigan yerlarga nisbatan) | foiz | 12,0 | 13,5 | 15,0 | |
Oziq-ovqat va yengil sanoatdagi ishchilarning ulushi (qishloq xo‘jaligidagi ishchilarning umumiy soniga nisbatan) | foiz | 12,0 | 13,0 | 16,4 | |
8.2. | Dastur nomi: Qishloq xo‘jaligida suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish uchun subsidiyalar | mlrd so‘m | 16,7 | 17,9 | 19,1 |
Dastur maqsadi: Yer maydonlarini sug‘orishda suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish va suv sarfini kamaytirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Iqtisod qilinadigan suv miqdori | mlrd m3 | 4 655,0 | 3 879,0 | 3 879,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Suv tejovchi texnologiyalar joriy qilinadigan maydon | ming gektar | 10,0 | 20,0 | 30,0 | |
Suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilgan xo‘jalik yurituvchi subyektlar soni | dona | 3 568,0 | 7 286,0 | 4 958,0 | |
8.3. | Dastur nomi: Alkogol va tamaki bozorini tartibga solish hamda vinochilikni rivojlantirish agentligining Vinochilikni rivojlantirish jamg‘armasiga transfertlar | mlrd so‘m | 50,0 | 54,0 | 57,0 |
Dastur maqsadi: Mahalliy mahsulotlar (iste’molchi va texnik etil spirti, vino va alkogolli hamda tamaki mahsulotlari) ishlab chiqarish va eksportini ko‘paytirish, vino zavodlarining samaradorligini oshirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Yalpi hosilni oshirish | ming tonna | 136,6 | 216,4 | 256,0 | |
Uzumni qayta ishlash | ming tonna | 95,6 | 151,5 | 179,2 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Texnik navdagi uzum maydonlarida tomchilatib sug‘orish tizimini joriy etish | gektar | 3 500,0 | 4 380,0 | 5 240,0 | |
Yangi tokzorlar barpo etish prognozi | gektar | 4 665,0 | 5 605,0 | 6 540,0 | |
Burg‘ulanadigan quduqlar va nasos stansiyalar soni | dona | 128,0 | 154,0 | 179,0 | |
Uzum yetishtiruvchi xo‘jaliklarga suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha subsidiya oluvchilar soni | nafar | 30,0 | 42,0 | 50,0 | |
8.4. | Dastur nomi: Bog‘dorchilik va issiqxona xo‘jaligini rivojlantirish jamg‘armasiga transfertlar | mlrd so‘m | 150,0 | 161,0 | 172,0 |
Dastur maqsadi: Bog‘dorchilik va issiqxona xo‘jaligini rivojlantirish, ishlab chiqarish va eksport hajmlarini oshirish bog‘dorchilik va issiqxona xo‘jaligini rivojlantirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Xo‘raki navli uzum va intensiv bog‘larda yetishtirilgan mahsulotlarning sotish hajmi aylanmasini oshirish (oldingi yilga nisbatan) | foiz | 25,0 | 27,0 | 29,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash natijasida xo‘raki navli uzum va intensiv bog‘larda yetishtirilgan mahsulot hajmi | tonna | 66 000,0 | 70 620,0 | 75 563,0 | |
Bog‘ va issiqxonalarda suv chiqarish uchun burg‘ulangan quduq va suvni tortish uchun nasos stansiyasini qurish | dona | 370,0 | 396,0 | 424,0 | |
Yangi tashkil etiladigan intensiv bog‘ va uzum maydonlarini ko‘paytirish | gektar | 13 200,0 | 14 124,0 | 15 113,0 | |
Yangi tashkil etiladigan intensiv bog‘ va uzum maydonlariga suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish | gektar | 13 200,0 | 14 124,0 | 15 113,0 | |
9. | Suv xo‘jaligi vazirligi | mlrd so‘m | 3 440,0 | 3 680,8 | 3 938,5 |
Strategik maqsad: Suv resurslaridan samarali foydalanish, suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash va xalqimiz turmush farovonligini yanada yaxshilash | |||||
shundan: rivojlantirish dasturlariga ajratilgan mablag‘ | mlrd so‘m | 3 006,7 | 3 161,0 | 3 326,2 | |
9.1. | Dastur nomi: Suv xo‘jaligi sohasida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish dasturi | mlrd so‘m | 19,6 | 21,0 | 22,4 |
Dastur maqsadi: Suv xo‘jaligi obyektlarining ishonchli va xavfsiz ishlashini hamda suv resurslarini samarali boshqarish va undan oqilona foydalanishni ta’minlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Nasos stansiyalariga energiya tejamkor qurilmalarni o‘rnatish hisobidan tejaladigan mablag‘ | mln so‘m | 270,0 | 180,0 | 180,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Nasos stansiyalari agregatlarini energiya tejamkor nasos agregatlariga almashtirish | dona | 2,0 | 3,0 | 2,0 | |
Nasos stansiyalarining eskirgan elektr dvigatellarini yangisiga almashtirish | dona | 4,0 | 2,0 | 3,0 | |
Gidrologik postlarni raqamli texnologiyalar asosida avtomatlashtirilgan uskunalar bilan jihozlash | dona | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Suv xo‘jaligi inshootlarida real vaqt rejimida suvni nazorat qilish va uning hisobini yuritish uchun “Smart Water” (“Aqlli suv”) tizimini joriy etish | dona | 500,0 | 874,0 | 0,0 | |
Nasos stansiyalarida elektr energiyasi iste’moli va suv miqdorini “onlayn” rejimda monitoring qilish tizimini joriy etiladigan nuqtalar | dona | 8,0 | 0,0 | 0,0 | |
Suv omborlarida va boshqa yirik inshootlarda nazorat-o‘lchash uskunalari hamda xabar berish tizimlarini modernizatsiya qilish, tiklash va ya�gila? | dona | 1,0 | 2,0 | 1,0 | |
9.2. | Dastur nomi: Nasos stansiyalarining iste’mol qilingan elektr energiyalarini tartibga solish dasturi | mlrd so‘m | 802,1 | 802,1 | 802,1 |
Dastur maqsadi: Nasos stansiyalarini uzluksiz elektr energiya bilan ta’minlash hamda nasos stansiyalari orqali sug‘oriladigan yer maydonlarini kafolatli suv bilan ta’minlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Nasos stansiyalari orqali sug‘oriladigan yer maydonlarini kafolatli suv bilan ta’minlash | ming gektar | 795,0 | 795,0 | 795,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Nasos stansiyalari tomonidan chiqarib beriladigan suv miqdorini oshirish | mln m3 | 11 075,0 | 11 000,0 | 10 900,0 | |
Yangi o‘rnatiladigan energiya tejamkor qurilmalar hisobiga iqtisod qilinadigan elektr energiya | ming kvt/s | 600,0 | 400,0 | 400,0 | |
9.3. | Dastur nomi: Paxta xomashyosi yetishtiruvchilarning tomchilatib sug‘orish texnologiyasini joriy qilish bilan bog‘liq xarajatlarini qoplash dasturi | mlrd so‘m | 935,0 | 1 000,5 | 1 070,5 |
Dastur maqsadi: Paxta maydonlarini sug‘orishda tomchilatib sug‘orish texnologiyalarni joriy qilish va suv sarfini kamaytirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Tomchilatib sug‘orish tizimini joriy etish hisobiga iqtisod qilinishi kutilayotgan suv miqdori | mln m3 | 771,8 | 910,0 | 910,0 | |
Tomchilatib sug‘orish tizimini joriy etish hisobiga qo‘shimcha paxta hosili yetishtirilishi | ming tonna | 264,6 | 312,0 | 312,0 | |
Tomchilatib sug‘orish tizimini joriy etish hisobiga mineral o‘g‘itlarning iqtisod qilinishi | ming tonna | 72,8 | 85,8 | 85,8 | |
Tomchilatib sug‘orish tizimini joriy etish hisobiga iqtisod qilingan yoqilg‘i moylash materiallarining iqtisod qilinishi | ming tonna | 13,2 | 15,6 | 15,6 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Tomchilatib sug‘orish tizimi joriy etiladigan paxta maydonlari | ming gektar | 220,5 | 260,0 | 260,0 | |
Paxta maydonlariga tomchilatib sug‘orish tizimini joriy etadigan xo‘jalik yurituvchi subyektlar soni | dona | 9 350,0 | 20 800,0 | 20 800,0 | |
9.4. | Dastur nomi: Investitsiya dasturi orqali amalga oshiriladigan davlat dasturlari | mlrd so‘m | 1 250,0 | 1 337,5 | 1 431,1 |
Dastur maqsadi: Irrigatsiya tizimi va sug‘orish tarmoqlarida suvning yo‘qolishini kamaytirish, suv inshootlarining texnik holatini yaxshilash hamda sug‘oriladigan yer maydonlarini kafolatli suv bilan ta’minlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Suv bilan ta’minlash darajasi past bo‘lgan sug‘oriladigan erning suv ta’minotini oshirish | ming gektar | 458,0 | 424,0 | 390,0 | |
Sho‘rlangan yer maydonlarining umumiy sug‘oriladigan maydonlardagi ulushini kamaytirish | ming gektar | 1 897,0 | 1 888,0 | 1 879,0 | |
Qishloq xo‘jaligida foydalanishdan chiqib ketgan sug‘oriladigan yer maydonlarini qayta foydalanishga kiritish | ming gektar | 50,0 | 42,0 | 17,3 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Irrigatsiya tizimlarini modernizatsiya qilish va beton qoplamali kanallar ulushini oshirish | km | 10 595,0 | 10 830,0 | 11 127,5 | |
10. | Energetika vazirligi | mlrd so‘m | 55,0 | 58,9 | 63,0 |
Strategik maqsad: Yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish hisobiga iqtisodiyot tarmoqlari va respublika aholisining elektr energiyasiga bo‘lgan ehtiyojini yanada to‘liqroq qondirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Generatsiya quvvatlarining yillik o‘zgarishi | foiz | 2,6 | 20,0 | 24,2 | |
Elektr energiyasining yillik umumiy quvvatlaridagi qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushining o‘zgarishi | foiz | - | 10,5 | 7,8 | |
Respublika iste’molchilariga yetkazib beriladigan elektr energiyasining yillik umumiy hajmi | mlrd kvt/s | 65,4 | 69,4 | 73,7 | |
Energetika sohasi tomonidan o‘zlashtiriladigan to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarning yillik umumiy hajmi | mln AQSh dollari | 913,8 | 1 081,0 | - | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Yangi qurilgan/ishga tushirilgan elektr stansiyalari hisobiga elektr energiyasini ishlab chiqarish quvvatlarining yillik o‘zgarishi | MVt | 406,0 | 3 201,0 | 4 636,0 | |
Issiqlik elektr stansiyalarini ishga tushirish hisobiga ishlab chiqarish quvvatlarining yillik o‘zgarishi | MVt | 220,0 | 1 500 | 3 060,0 | |
Quyosh fotoelektr stansiyalarini ishga tushirish hisobiga ishlab chiqarish quvvatlarining yillik o‘zgarishi | MVt | - | 1 077,0 | 500,0 | |
Shamol elektr stansiyalarini ishga tushirish hisobiga ishlab chiqarish quvvatlarining yillik o‘zgarishi | MVt | - | 600,0 | 1 000 | |
Gidroelektr stansiyalarini ishga tushirish hisobiga ishlab chiqarish quvvatlarining yillik o‘zgarishi | MVt | 186,0 | 24,0 | 76,0 | |
Ishga tushiriladigan magistral elektr uzatish tarmoqlarining yillik uzunligi | km | 300,0 | 280,0 | 400,0 | |
Rekonstruksiya qilinadigan magistral podstansiyalarning yillik soni | dona | 6,0 | 1,0 | 3,0 | |
Rekonstruksiya va modernizatsiya qilinadigan past kuchlanishli elektr uzatish tarmoqlarining yillik uzunligi | km | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | |
Rekonstruksiya va modernizatsiya qilinadigan transformator punktlarining yillik soni | dona | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | |
11. | Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi | mlrd so‘m | 38,4 | 41,1 | 44,0 |
Strategik maqsad: Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularni qayta tiklash hamda hayvonot va o‘simlik dunyosidan, muhofaza etiladigan tabiiy hududlardan oqilona foydalanish orqali O‘zbekiston Respublikasi ekologiya tizimini yaxshilash | |||||
shundan: rivojlantirish dasturlariga ajratilgan mablag‘ | mlrd so‘m | 22,7 | 24,3 | 26,0 | |
11.1. | Dastur nomi: Qo‘mita tizimidagi tahliliy laboratoriyalarning moddiy-texnik bazasini takomillashtirish dasturi | mlrd so‘m | 17,7 | 18,9 | 20,3 |
Dastur maqsadi: Atrof-muhitni ifloslanish manbalarini monitoring qilish orqali atrof-muhit ifloslanishini bartaraf qilish | |||||
Yakuniy natija ko‘r�atkichi | |||||
Atrof tabiiy muhitga ta’sir qilish xavfi yuqori va o‘rtacha bo‘lgan mavjud xo‘jalik subyektlarining davlat monitoringi bilan qamrab olinganligi | foiz | 28,4 | 29,5 | 30,5 | |
Davlat ekologiya qo‘mitasi hududiy boshqarmalarning tahliliy laboratoriyalarining mavjud moddiy-texnik bazasini ta’minlaganlik darajasi | foiz | 37,8 | 39,0 | 39,5 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Davlat monitoringi bilan qamrab olingan atrof-muhitning ifloslanish manbalari soni | dona | 6 045,0 | 6 090,0 | 6 150,0 | |
Davlat ekologiya qo‘mitasining tahliliy laboratoriyalari uchun laboratoriya uskunalarini sotib olish | dona | 160,0 | 165,0 | 167,0 | |
11.2. | Dastur nomi: Hayvonot va o‘simlik dunyosi, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, chiqindilarni utilizatsiya qilish joylarining davlat kadastrlarini yuritish dasturi | mlrd so‘m | 5,0 | 5,4 | 5,7 |
Dastur maqsadi: Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, chiqindilarni ko‘mish joylarini davlat kadastri bilan qamrab olish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Xatlov qilingan davlat kadastrlari obyektlari sonining foiz o‘zgarishi | foiz | 30,0 | 30,0 | 100,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
O‘simlik dunyosi obyektlarini xatlovdan o‘tkazish | turlar soni | 80,0 | 90,0 | 100,0 | |
Hayvonot dunyosi obyektlarini xatlovdan o‘tkazish | turlar soni | 75,0 | 75,0 | 85,0 | |
Chiqindilarni ko‘mish joylari chegaralarini belgilash | dona | 75,0 | 80,0 | 120,0 | |
12. | Transport vazirligi | mlrd so‘m | 5 877,4 | 6 288,8 | 6 729,1 |
Strategik maqsad: Transport sohasidagi davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish, respublikaning investitsiyaviy jozibadorligi va eksport salohiyatini oshirish, transport kommunikatsiyalarini strategik rivojlantirish va barqaror faoliyat ko‘rsatishini ta’minlash | |||||
12.1. | Transport vazirligining joriy xarajatlari bo‘yicha erishil�digan natijalari | mlrd so‘m | 147,0 | 157,3 | 168,3 |
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Temir yo‘l transportida yuk tashish xizmatlarining yillik ishlab chiqarish hajmini oshirish | mlrd so‘m | 8 555,8 | 9 296,3 | 9 856,3 | |
Avtomobil transportida yuk tashish xizmatlarining yillik ishlab chiqarish hajmini oshirish | mlrd so‘m | 10 280,2 | 10 487,3 | 10 521,1 | |
Havo transportida yuk tashish xizmatlarining yillik ishlab chiqarish hajmini oshirish | mlrd so‘m | 506,1 | 532,9 | 553,9 | |
Temir yo‘l transportida yo‘lovchi tashish xizmatlarining yillik ishlab chiqarish hajmini oshirish | mlrd so‘m | 459,8 | 530,7 | 629,1 | |
Avtomobil transportida yo‘lovchi tashish xizmatlarining yillik ishlab chiqarish hajmini oshirish | mlrd so‘m | 20 966,7 | 22 491,5 | 23 417,8 | |
Havo transportida yo‘lovchi tashish xizmatlarining yillik ishlab chiqarish hajmini oshirish | mlrd so‘m | 3 478,9 | 4 183,3 | 4 721,6 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Yillik temir yo‘li transp�rtida yuk aylanmasi hajmi | mlrd t/km | 25,8 | 26,1 | 27,5 | |
Yillik temir yo‘li transportida yo‘lovchi tashish soni | ming nafar | 24 906 | 25 620 | 26 334 | |
Yillik avtomobil transportida yuk aylanmasi hajmi | mlrd t/km | 18 | 19 | 20 | |
Yillik avtomobil yo‘llarida yo‘lovchi tashish soni | ming nafar | 6 563 338 | 6 926 056 | 7 224 134 | |
Havo yo‘llarida yillik yuk aylanmasi hajmi | mln t/km | 229,7 | 232,4 | 235,1 | |
Havo yo‘llarida yillik reyslar soni | dona | 15 948,0 | 17 542,0 | 18 419,0 | |
Havo yo‘llarida yillik yo‘lovchi tashish soni | ming nafar | 2 512,0 | 2 750,0 | 3 000,0 | |
12.2. | Dastur nomi: Aviatashuvchilarga mahalliy yo‘nalishlardagi aviaqatnovlar uchun chipta narxining bir qismini qoplash uchun subsidiyalar dasturi | mlrd so‘m | 30,0 | 32,1 | 34,3 |
Dastur maqsadi: Respublika aholisining havo transportidagi faolligini, shuningdek, ichki va ziyorat turizmni rivojlantirish, aviaqatnovlarning ommabopligini oshirish, fuqarolarni mamlakatimizning madaniy-tarixiy merosi hamda tabiiy boyliklari bilan tanishtirish uchun qo‘shimcha qulayliklar yaratish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Chipta narxining bir qismini qoplash uchun subsidiya ajratiladigan yo‘lovchilar ulushi (jami yo‘lovchilarga nisbatan) | foiz | 30,4 | 30,7 | 30,8 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Subsidiya ajratiladigan yo‘lovchilar soni | nafar | 169,7 | 178,2 | 187,5 | |
12.3. | Investitsiya dasturi nomi: Metropoliten infratuzilmalarni rivojlantirish hamda modernizatsiya qilish dasturi | mlrd so‘m | 300,0 | 321,0 | 343,5 |
Dastur maqsadi: Respublikada ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini jadal rivojlantirish, tadbirkorlik subyektlariga qulay investitsiya muhitini yaratish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohani qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, davlat-xususiy sheriklik asosida yangi infratuzilma obyektlarini barpo etish, shu asosda aholi bandligini ta’minlash va ularning turmush darajasini yanada yaxshilash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Yillik Toshkent shahar aholisiga nisbatan metroda yuruvchi aholi ulushi | foiz | 50,0 | 55,0 | 55,0 | |
Bekatlar orasida metro qatnovining o‘rtacha davomiyligi | daqiqa | 8,3 | 8,0 | 7,5 | |
Bekatlar orasida metro qatnovi darajasi yuqori (tig‘iz) vaqtida | daqiqa | 4,3 | 4,0 | 3,5 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Yillik yangi metropoliten liniyalarini qurish | km | 12,5 | 6,0 | ||
Jami metro poyezdlari soni (4-vagon) | dona | 80,0 | 100,0 | 118,0 | |
Yillik aholiga xizmat qiladigan yangi metro poyezdlar soni | dona | 14,0 | 20,0 | 18,0 | |
12.4. | Dastur nomi: Aeroportlarning aerodrom komplekslarini qurish, kapital ta’mirlash va rekonstruksiya ishlarining kompensatsiya dasturi | mlrd so‘m | 530,0 | 567,1 | 606,8 |
Dastur maqsadi: Xalqaro standartlarga muvofiq aerodrom infratuzilmalarini yaxshilash, zamonaviy aerodrom majmualarini qurish va kapital ta’mirlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Xizmat ko‘rsatiladigan yo‘lovchilar soni | nafar | 3 147,0 | 4 241,0 | 4 632,0 | |
Reyslar soni | dona | 12 923,0 | 16 699,0 | 18 260,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Rekonstruksiya qilinadigan obyektlar soni | dona | 2,0 | 3,0 | 2,0 | |
Avtomobil yo‘llari qo‘mitasi | mlrd so‘m | 4 820,4 | 5 157,8 | 5 518,9 | |
12.5. | Dastur nomi: Avtomobil yo‘llari, ko‘priklar va yo‘l o‘tkazgichlarini qurish hamda rekonstruksiya qilish, shuningdek, obyektlarni jihozlash va texnikalar xarid qilish dasturi | mlrd so‘m | 2 400,0 | 2 568,0 | 2 747,8 |
Dastur maqsadi: Xalqaro standartlarga muvofiq yo‘l-transport infratuzilmasini yaxshilash, zamonaviy avtomobil yo‘llarini qurish, yo‘l harakati qulayligi va xavfsizligini oshirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Quriladigan va qayta quriladigan umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarida a�totransport vositalarining qulay va xavfsiz harakatlanishining ta’minlanishi (o‘rtacha sutkasiga) | ming dona | 15,0 | 15,2 | 15,5 | |
Avtotransport vositalarining 100 km masofaga nisbatan harakatlanish vaqtining qisqarishi | daqiqa | 29,0 | 30,0 | 31,0 | |
Respublika bo‘yicha qattiq qoplamali yo‘llarning jami yo‘llarga nisbatan ulushi | foiz | 57,0 | 58,0 | 59,0 | |
Avtotransport vositalarining har bir o‘qiga tushadigan yuk ko‘taruvchanlik qobiliyatining 13 tn, bo‘lgan umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarining jami umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llariga nisbatan ulushi | foiz | 5,1 | 5,2 | 5,3 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarining qurilishi va qayta qurilishi | km | 110,3 | 112,5 | 114,7 | |
Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarida joylashgan sun’iy inshootlarning qurilishi va qayta qurilishi | pm | 1 402,3 | 1 430,3 | 1 458,9 | |
Qayta quriladigan umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarida avtotransport vositalarining o‘rtacha harakatlanish tezligining oshishi | km/s | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
Avtotransport vositalarining har bir o‘qiga tushadigan yuk ko‘taruvchanlik qobiliyatining 8 — 10 tonnadan 13 tonnagacha ko‘paytiriladigan umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llari uzunligining ko‘payishi | km | 110,3 | 112,5 | 114,7 | |
Shaharlar va boshqa aholi punktlari ko‘chalarining rekonstruksiya qilinishi va ta’mirlanishi | km | 55,0 | 58,0 | 60,0 | |
12.6. | Dastur nomi: Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarini kapital ta’mirlash, ekspluatatsiya qilish hamda tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf qilish va oldini olish dasturi | mlrd so‘m | 2 420,4 | 2 589,8 | 2 771,1 |
Dastur maqsadi: Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarida harakat xavfsizligini oshirish, yo‘llardan foydalanuvchilarga qulaylik yaratish, tabiiy ofat oqibatlarini tezkorlik bilan bartaraf etish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
To‘la ta’mirlanadigan umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarida avtotransport vositalarining qulay va xavfsiz harakatlanishining ta’minlanishi (o‘rtacha sutkasiga) | ming dona | 8,2 | 8,5 | 8,7 | |
Ta’mirlangan umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarida avtotransport vositalarining o‘rtacha harakatlanish tezligining oshishi | km/s | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarining kapital ta’mirlanishi | km | 102,0 | 105,0 | 108,0 | |
Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarini joriy ta’mirlash | km | 1 560,0 | 1 600,0 | 1 650,0 | |
Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llariga intensiv nur qaytaruvchi yo‘l belgilarining o‘rnatilishi | dona | 4 850,0 | 4 900,0 | 5 000,0 | |
Harakat xavfsizligini ta’minlash maqsadida umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarida 1-toifadagi yo‘l to‘siqlarining o‘rnatilishi | km | 36,0 | 37,0 | 38,0 | |
Piyodalar yo‘lakchalarini qurish va ta’mirlash | km | 182,0 | 190,0 | 200,0 | |
13. | Davlat geologiya va mineral resurslar qo‘mitasi | mlrd so‘m | 1 105,2 | 2 159,7 | 2 484,0 |
Strategik maqsad: Yer osti foydali qazilmalarining zaxira va resurslarini ko‘paytirish | |||||
shundan: rivojlantirish dasturlariga ajratilgan mablag‘ | mlrd so‘m | 1 000,0 | 2 127,5 | 2 446,6 | |
13.1. | Dastur nomi: Geologiya qidiruv ishlariga subsidiyalar dastur? | mlrd so‘m | 1 000,0 | 2 127,5 | 2 446,6 |
Dastur maqsadi: Yer osti foydali qazilmalarining zaxira va resurslarini ko‘paytirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Foydali qazilmalarining turlari bo‘yicha zaxira va resurslarini ko‘paytirish | foydali qazilmalar turi | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Burg‘ulash ishlari hajmi | ming pog m | 605,1 | 1 261,0 | 1 463,0 | |
Uglevodorodlar uchun burg‘ulash ishlari hajmi | ming pog m | 36,0 | 42,0 | ||
Yer osti tog‘-kon geologiya qidiruv ishlari hajmi | ming pog m | 5,5 | 5,0 | 4,0 | |
Yer usti tog‘-kon geologiya qidiruv ishlari hajmi | ming m3 | 280,9 | 385,0 | 407,0 | |
2D seysmik geologiya qidiruv ishlari hajmi | pog km | 9 100,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | |
3D seysmik geologiya qidiruv ishlari hajmi | km2 | 2 100,0 | 2 150,0 | 2 200,0 | |
14. | Ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo‘mitasi | mlrd so‘m | 186,6 | 199,7 | 213,7 |
Strategik maqsad: Pillachilik va qorako‘lchilik sohalari ishlab chiqarishi va eksport salohiyatini oshirish, mahsulot tannarxini pasaytirish, mahalliy va jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirish | |||||
14.1. | Ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo‘mitasining joriy xarajatlari bo‘yicha erishiladigan natijalari | mlrd so‘m | 13,7 | 14,7 | 15,7 |
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Qorako‘l va ipak mahsulotlarining eksporti hajmi | mln AQSh dollari | 120,7 | 137,6 | 159,6 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Qorako‘lchilik yo‘nalishida yangi klasterlar tashkil etish | dona | 52,0 | 52,0 | 52,0 | |
Degradatsiyaga uchragan yaylovlarning umumiy maydonini qisqartirish | ming gektar | 8 072,0 | 7 879,0 | 7 558,0 | |
Qayta tiklanadigan yaylovlar maydoni | ming gektar | 128,0 | 193,0 | 321,0 | |
Gilam ishlab chiqarish hajmi | ming m2 | 329,2 | 377,3 | 412,6 | |
Kigiz ishlab chiqarish hajmi | ming m2 | 3 406,0 | 3 852,0 | 4 193,0 | |
Qorako‘ldan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi | ming dona | 266,2 | 304,2 | 334,5 | |
Qorako‘l qo‘ylar soni | ming bosh | 6 871,0 | 7 872,0 | 8 630,0 | |
Jun ishlab chiqarish hajmi | tonna | 16 491,0 | 18 892,0 | 20 711,0 | |
Teri ishlab chiqarish hajmi | ming dona | 666,4 | 764,6 | 837,2 | |
14.2. | Dastur nomi: Tutzorlarda tomchilatib sug‘orish tizimini joriy etish hamda suv chiqarish uchun burg‘ulangan quduqni, shuningdek, daryolar, kanallar va boshqa suv havzalaridan suvni tortish uchun nasos stansiyalarini qurish uchun subsidiyalar dasturi | mlrd so‘m | 20,7 | 22,1 | 23,7 |
Dastur maqsadi: Tut plantatsiyalarini kafolatli suv bilan ta’minlash, tomchilatib sug‘orish tizimini joriy qilish hisobiga suv sarfini kamaytirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Suvni tejaydigan sug‘orish texnologiyalari joriy etiladigan tutzorlar | gektar | 1 240,0 | 1 327,0 | 1 420,0 | |
Suv chiqarish uchun burg‘ulangan quduq, shuningdek, daryolar, kanallar va boshqa suv havzalaridan suvni tortish uchun nasos stansiyalarini qurish | dona | 90,0 | 96,0 | 103,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Suvni tejaydigan sug‘orish texnologiyalarini joriy etadigan xo‘jalik yurituvchi subyektlar soni | dona | 30,0 | 32,0 | 34,0 | |
14.3. | Dastur nomi: Qorako‘lchilik klasterlariga suv chiqarish uchun burg‘ulangan quduqni, shuningdek, daryolar, kanallar va boshqa suv havzalaridan suvni tortish uchun nasos stansiyalarini qurish uchun subsidiyalar dasturi | mlrd so‘m | 20,0 | 21,4 | 22,9 |
Dastur maqsadi: Yaylovlarni o‘zlashtirish, ekologik toza chorvachilik xomashyolarini ishlab chiqarish, uzoq cho‘l hududlarda yashovchi aholini qo‘llab-quvvatlash va bandligini ta’minlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Suvsiz yaylovlarni o‘zlashtirish va mavsumlar bo‘yicha almashlab foydalanish | ming gektar | 2 880,0 | 2 928,0 | 2 976,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-t?g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Yangi suv inshootlarini barpo etish | dona | 675,0 | 1 012,5 | 1 518,8 | |
Yaylov sharoitida chorva mollarini kafolatlangan suv bilan ta’minlash | ming bosh | 1 440,0 | 1 464,0 | 1 488,0 | |
Yangi suv inshootlarini barpo etgan xo‘jalik yurituvchi xo‘jaliklar soni | dona | 166,0 | 415,0 | 1 037,5 | |
14.4. | Dastur nomi: Nasldor qo‘y va echkining, shu jumladan qorako‘l zotli qo‘ylarning xorijiy davlatlardan import qilingan embrioniga subsidiyalar dasturi | mlrd so‘m | 2,0 | 2,1 | 2,3 |
Dastur maqsadi: Jahon mo‘yna bozori talablaridan kelib chiqib, qorako‘l satxi yirik o‘lchamli, yaltiroq va mo‘yna tolasi kalta qorako‘l teri beruvchi zotning yangi tipini yaratish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Qo‘sh mahsuldor xususiyatga ega bo‘lgan qo‘y va echkilarning yangi milliy zotlarini yaratish | ming bosh | 5,0 | 5,2 | 5,5 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Import qilinadigan embrion miqdori | ming dona | 5,0 | 5,2 | 5,5 | |
14.5. | Dastur nomi: Jismoniy shaxslar tomonidan xonadonlarda yetishtiriladigan pilla (ho‘l pilla) hosili uchun subsidiyalar dasturi | mlrd so‘m | 120,2 | 128,6 | 137,6 |
Dastur maqsadi: Qishloq joylarda aholi bandligini ta’minlash hamda daromadini oshirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Pillachilik sohasida aholi bandligini ta’minlash | ming nafar | 901,6 | 940,3 | 989,3 | |
Ipak mahsulotlarining eksport hajmi | mln AQSh dollari | 95,7 | 107,6 | 124,6 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Xom ipak yetishtirish | tonna | 2 544,2 | 2 722,3 | 3 121,7 | |
Ipak momig‘ini yetishtirish | tonna | 848,1 | 907,4 | 1 040,6 | |
Kalavalangan ipak ip ishlab chiqarish | tonna | 1 122,0 | 1 467,9 | 1 833,6 | |
Ipak mato ishlab chiqarish | ming p.m | 12 341,8 | 16 146,6 | 20 169,8 | |
Ipak gilam ishlab chiqarish | dona | 885,0 | 1 140,0 | 1 960,0 | |
Tayyor ipakli mahsulotlar ishlab chiqarish | ming dona | 1 694,6 | 4 967,6 | 6 931,0 | |
14.6. | Dastur nomi: “Tut parvonasi” zararkunandasiga qarshi kurash dasturi | mlrd so‘m | 10,0 | 10,7 | 11,4 |
Dastur maqsadi: Ipak qurti ozuqa bazasini saqlab qolish va tirik pilla yetishtirish hajmini oshirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Zararkunandaga qarshi ishlov beriladigan maydon (jami zararlangan tutzorlarga nisbatan) | foiz | 49,9 | 100,0 | 100,0 | |
Zararkunandaga qarshi ishlov beriladigan yakka qator tut daraxtlari (jami zararlangan yakka qator tut daraxtlariga nisbatan) | foiz | 66,9 | 100,0 | 100,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Yakka qator tut daraxtlarini kimyoviy vositalar bilan ishlov berish | ming tup | 25 120,3 | 52 750,6 | 58 025,7 | |
“Tut parvonasi” zararkunandasiga qarshi kimyoviy vositalar bilan ishlov beriladigan maydon | gektar | 9 115,0 | 21 632,3 | 23 795,6 | |
15. | O‘zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi | mlrd so‘m | 1 715,0 | 1 835,1 | 1 963,5 |
Strategik maqsad: Turizm va sport sohalarini yanada rivojlantirish, aholi salomatligini yaxshilash hamda jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, shu jumladan madaniy merosni muhofaza qilish | |||||
15.1. | O‘zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligining joriy xarajatlar bo‘yicha erishiladigan natijalar | mlrd so‘m | 1 064,7 | 1 133,3 | 1 205,6 |
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Mamlakatning yalpi ichki mahsulotidagi turizm sohasining ulushi | foiz | 2,4 | 2,6 | 2,9 | |
Turlarning o‘rtacha davomiyligi (kunlar) | kun | 2,3 | 2,9 | 3,1 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
O‘zbekistonga tashrif buyuruvchi chet ellik sayyohlar soni | ming kishi | 3 700,0 | 5 900,0 | 7 450,0 | |
Sayyohlik xizmatlari eksporti miqdori | mln AQSh dollari | 870,6 | 1 388,2 | 1 752,9 | |
Mehmonxona xonalari soni | ming dona | 36,9 | 40,2 | 43,1 | |
15.2. | Dastur nomi: Olimpiya o‘yinlariga tayyorgarlik ko‘rish va qatnashish | mlrd so‘m | 135,0 | 144,5 | 154,6 |
Dastur maqsadi: Barcha sport turlarini rivojlantirish orqali yozgi Olimpiya o‘yinlarida qatnashish huquqini beruvchi litsenziyalar sonini ko‘paytirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Qo‘lga kiritiladigan litsenziyalar | dona | 4,0 | 41,0 | 58,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
O‘zbekiston milliy terma jamoalarining Olimpiya o‘yinlari bo‘yicha o‘tkaziladigan dasturlarda ishtiroki | dona | 3,0 | 16,0 | 12,0 | |
15.3. | Dastur nomi: Paralimpiya o‘yinlariga tayyorgarlik ko‘rish va qatnashish dasturi | mlrd so‘m | 30,9 | 33,0 | 35,3 |
Dastur maqsadi: Barcha sport turlarini rivojlantirish orqali yozgi Paralimpiya o‘yinlarida qatnashish huquqini beruvchi litsenziyalar sonini ko‘paytirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Qo‘lga kiritiladigan litsenziyalar | dona | 6,0 | 42,0 | 57,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
O‘zbekiston milliy terma jamoalarining Paralimpiya o‘yinlari bo‘yicha o‘tkaziladigan dasturlarda ishtiroki | dona | 2,0 | 4,0 | 6,0 | |
15.4. | Dastur nomi: “Sog‘lom turmush tarzi” platformasi orqali bir sutka davomida o‘n ming va undan ortiq qadam yurgan shaxslarni rag‘batlantirish dasturi | mlrd so‘m | 60,0 | 70,2 | 82,1 |
Dastur maqsadi: Aholi salomatligi holatini yaxshilash va sportga keng jalb etilishini ilgari surish va sog‘lom turmush tarzini qo‘llab-quvvatlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
“Sog‘lom turmush tarzi” platformasi mobil ilovasidan foydalanuvchilar (jamiga nisbatan 18 va undan yuqori yoshdagi fuqarolar) | foiz | 6,5 | 12,0 | 17,8 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
“Sog‘lom turmush tarzi” platformasi orqali kunlik 10 ming va undan ortiq qadam yurayotgan foydalanuvchilar soni | ming nafar | 1 500,0 | 2 800,0 | 4 200,0 | |
15.5. | Dastur nomi: 2022-yilning kalendar rejasiga muvofiq sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlari dasturi | mlrd so‘m | 202,4 | 216,6 | 231,7 |
Dastur maqsadi: O‘zbekiston terma jamoasini nufuzini mustahkamlash uchun respublika va xalqaro sport arenalarida yuqori o‘rinlarni egallash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Medallar soni (Respublika sport musobaqalari) | dona | 17 324,0 | 17 824,0 | 18 324,0 | |
Xalqaro turnirlar, Osiyo va Jahon chempionatlari va kuboklardagi medallar | dona | 1 143,0 | 1 393,0 | 1 643,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Qatnashadigan sportchilar soni | ming nafar | 48,6 | 50,7 | 52,7 | |
15.6. | Dastur nomi: Yurish, yugurish, mini-futbol, velosport, badminton, stritbol va “Workout” sport turlarini ommaviylashtirish va rivojlantirish dasturlarini amalga oshirish dasturi | mlrd so‘m | 104,0 | 111,3 | 119,1 |
Dastur maqsadi: Aholi o‘rtasida ommaviy sportni rivojlantirish va sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Har bir mahallaning sport maydonchasi bilan ta’minlanish darajasi (jami mahallaga nisbatan) | foiz | 5,5 | 8,3 | 10,7 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Sport maydonchalari soni | dona | 508,0 | 763,0 | 980,0 | |
15.7. | Dastur nomi: Kurash xalqaro assotsiatsiyasi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash dasturi | mlrd so‘m | 10,1 | 10,8 | 11,6 |
Dastur maqsadi: Kurash sport turini dunyoda ommalashtirish, turli qit’aviy va mintaqaviy olimpiya o‘yinlarning dasturiga kiritish, qit’aviy-milliy federatsiyalarini moliyaviy va texnik ahvolini yaxshilash, yoshlar va kattalar o‘rtasida jahon va qit’aviy chempionatlar, nufuzli xalqaro musobaqalarni turli davlatlarda yuqori saviyada o‘tkazish, dunyoda kurash bilan muntazam ravishda shug‘ullanuvchilar sonini oshirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Dunyo bo‘ylab o‘tkaziladigan xalqaro turnirlar, chempionatlar, nufuzli musobaqalar va o‘yinlar soni | dona | 10,0 | 15,0 | 20,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Dunyo bo‘ylab o‘tkaziladigan xalqaro turnirlar, chempionatlar, nufuzli musobaqalar va o‘yinlarda qatnashadigan kurashchilar soni | nafar | 1 000,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | |
Qamrab olinadigan mamlakatlar soni | dona | 140,0 | 145,0 | 150,0 | |
15.8. | Dastur nomi: Madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish va tiklash, shuningdek, arxeologik ishlar dasturi | mlrd so‘m | 75,0 | 80,3 | 85,9 |
Dastur maqsadi: Mamlakatimiz moddiy va nomoddiy madaniy meros durdonalarini saqlash va targ‘ib etish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
UNESCO himoyasiga olingan obyektlar soni | dona | 15,0 | 20,0 | 22,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Restavratsiya qilingan madaniy meros obyektlari soni | dona | 90,0 | 101,0 | 110,0 | |
15.9. | Dastur nomi: Davlat muzeylarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash dasturi | mlrd so‘m | 8,0 | 8,5 | 9,1 |
Dastur maqsadi: Xalqimizning boy tarixiy va madaniy merosini yanada boyitib borish va muhofaza qilish, shuningdek, muzeylarni moddiy-texnika bazasini mustahkamlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Davlat muzeylari tizimini avtomatlashtirilganlik darajasi (jami davlat muzeylar soniga nisbatan) | foiz | 30,0 | 60,0 | 100,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Davlat muzeylariga tashrif buyuruvchilar soni | ming nafar | 2 968,0 | 3 108,0 | 3 324,0 | |
15.10. | Dastur nomi: Aviaqatnovlarga chiptalar, turoperatorlar orqali xarid qilingan temiryo‘l chiptalariga, mehmonxona xizmatlariga qo‘shimcha chegirmalar taqdim etish dasturi | mlrd so‘m | 25,0 | 26,8 | 28,6 |
Dastur maqsadi: Ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish hamda mahalliy turist va turizm sohasi subyektlarini qo‘llab-quvvatlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Umumiy aholi soniga nisbatan mahalliy sayyohlarning ulushi | foiz | 23,4 | 25,3 | 27,3 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Yillik ichki turistlar soni | ming kishi | 8 250,0 | 9 075,0 | 9 983,0 | |
16. | Sanoat xavfsizligi davlat qo‘mitasi | mlrd so‘m | 14,3 | 15,3 | 16,4 |
Strategik maqsad: Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi sohalarida boshqaruv tizimini takomillashtirish hamda samarali davlat nazoratini ta’minlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Yillik texnogen avariya hodisalar soni | dona | 3,0 | 3,0 | 2,0 | |
Yillik baxtsiz hodisalar soni | dona | 80,0 | 75,0 | 70,0 | |
Jami obyektlarga nisbatan yillik ins�eksiyadan o‘tadigan obyektlar ulushi | foiz | 22,0 | 25,0 | 25,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi obyektlarida yillik profilaktika ishlari (obyektlar soni) | dona | 9 900,0 | 9 935,0 | 10 025,0 | |
Texnogen xavfi yuqori bo‘lgan zonalar davlat kadastrini yuritish bo‘yicha yillik axborot tizimini (geoportal) yaratish (axborot tizimiga zonalarni qamrov darajasi) | dona | 1 378,0 | 1 425,0 | 1 450,0 | |
17. | O‘rmon xo‘jaligi davlat qo‘mitasi | mlrd so‘m | 136,8 | 146,3 | 156,6 |
Strategik maqsad: O‘rmon barpo qilish, mavjud o‘rmonzorlarni qo‘riqlash va ulardan oqilona foydalanish | |||||
shundan: rivojlantirish dasturlariga ajratilgan mablag‘ | mlrd so‘m | 94,6 | 101,2 | 108,3 | |
17.1. | Dastur nomi: Sug‘oriladigan yerlarni shamol eroziyasi va suv xo‘jaligi obyektlarini qum bosishiga qarshi ixota daraxtzorlari barpo etish dasturi | mlrd so‘m | 80,3 | 85,9 | 92,0 |
Dastur maqsadi: Sug‘oriladigan yerlarni shamol eroziyasi va suv xo‘jaligi obyektlarini qum bosishiga qarshi kurashish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Tez o‘sadigan ixota daraxtzorlarini yaratish | gektar | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | |
Ixota daraxtzorlari barpo etish hisobiga himoyalanadigan yer maydonlar | gektar | 53 000,0 | 61 000,0 | 68 500,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Ixota daraxtzorlarini barpo etish uchun ekiladigan tut ko‘chatlari soni | ming dona | 6 250,0 | 6 250,0 | 6 250,0 | |
Daraxt va butazorlar barpo etish uchun ekilgan ko‘chatlar soni | ming dona | 11 200,0 | 11 500,0 | 12 000,0 | |
O‘rmon xo‘jaliklarida ixota ko‘chatlarini yetishtirish | ming dona | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | |
17.2. | Dastur nomi: Obyektlarni loyihalashtirish, qurish (rekonstruksiya qilish) va jihozlash uchun kapital qo‘yilmalar dasturi | mlrd so‘m | 14,3 | 15,3 | 16,3 |
Dastur maqsadi: Tik quduqlarni o‘rnatish hamda o‘rmon xo‘jaligi obyektlarini kafolatli suv bilan ta’minlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Tik quduqlarni o‘rnatish natijasida kafolatli suv bilan ta’minlangan yer maydoni | gektar | 1 715,0 | 1 855,0 | 2 065,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Viloyatlarda o‘rnatiladigan tik quduq va suv chiqarish nasoslari soni | dona | 49,0 | 53,0 | 59,0 | |
18. | Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo‘mitasi | mlrd so‘m | 516,6 | 552,7 | 591,4 |
Strategik maqsad: Respublikada veterinariya va chorvachilik sohasini rivojlantirish, chorva hayvonlari mahsuldorligini oshirish | |||||
shundan: rivojlantirish dasturlariga ajratilgan mablag‘ | mlrd so‘m | 419,1 | 447,7 | 478,4 | |
18.1. | Dastur nomi: Qo‘shilgan qiymat solig‘i to‘lovchisi bo‘lgan chorvachilik, parrandachilik va baliqchilik xo‘jaliklariga o‘zlari tomonidan yetishtirilgan va realizatsiya qilingan mahsulotlar uchun subsidiyalar | mlrd so‘m | 200,0 | 214,0 | 229,0 |
Dastur maqsadi: Chorvachilik, parrandachilik va baliqchilik xo‘jaliklarini qo‘llab quvvatlash orqali mahsulot tannarxining barqarorligini ta’minlash | |||||
Yakuni� natija ko‘rsatkichi | |||||
Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlangan xo‘jaliklar tomonidan yetishtirilgan chorvachilik va parrandachilik mahsulotlarining yalpi ichki mahsulotga nisbatan ulushi | foiz | 3,1 | 3,2 | 3,4 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlangan xo‘jaliklar tomonidan yetishtirilgan go‘sht mahsulotlari | ming tonna | 54 200,0 | 69 900,0 | 90 100,0 | |
Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlangan xo‘jaliklar tomonidan yetishtirilgan sut mahsulotlari | ming litr | 125 900,0 | 162 400,0 | 209 500,0 | |
Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlangan xo‘jaliklar tomonidan yetishtirilgan parranda go‘shti mahsulotlari | ming tonna | 17 600,0 | 22 800,0 | 29 400,0 | |
Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlangan xo‘jaliklar tomonidan yetishtirilgan tuxum mahsulotlari | ming dona | 511 100,0 | 659 400,0 | 850 600,0 | |
Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlangan xo‘jaliklar tomonidan intensiv usulda yetishtiriladigan baliq mahsulotlari | ming dona | 22 400,0 | 28 900,0 | 37 200,0 | |
18.2. | Dastur nomi: Chorvachilik mahsulotlari yetishtiruvchi xo‘jaliklarga, intensiv usulda baliq yetishtiruvchi va parrandachilik xo‘jaliklariga subsidiyalar | mlrd so‘m | 70,0 | 74,9 | 80,1 |
Dastur maqsadi: Chorvachilikning barcha tarmoqlari va naslchilik sohasini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash | |||||
Yakuniy n?tija ko‘rsatkichi | |||||
Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlangan xo‘jaliklar tomonidan yetishtirilgan sut mahsulotlari | ming litr | 42,5 | 47,2 | 52,4 | |
Naslli qoramollar (YShM va MShH) sonining ko‘payishi | foiz | 41,0 | 43,0 | 46,0 | |
Intensiv usulda baliq yetishtirish hajmini ko‘paytirish | tonna | 15 165,4 | 16 378,6 | 17 688,9 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Subsidiya oluvchi chorva fermer xo‘jaliklari soni | nafar | 511,2 | 541,9 | 574,4 | |
Import qilinadigan qoramollar soni | ming bosh | 21,1 | 27,2 | 35,1 | |
Respublikamizda naslchilik xo‘jaliklari tomonidan yetishtirilgan nasldor qoramollar soni | ming bosh | 7,7 | 9,9 | 12,8 | |
Import qilinadigan qo‘y va echkilar soni | ming bosh | 19,0 | 24,5 | 31,6 | |
Import qilinadigan nasldor jo‘jalar soni | ming bosh | 1 057,0 | 1 400,0 | 1 800,0 | |
Import qilinadigan nasldor ona baliqlar soni | dona | 1 708,0 | 2 200,0 | 2 800,0 | |
18.3. | Dastur nomi: Chorva hayvonlarini vaksinatsiya qilish | mlrd so‘m | 120,0 | 128,4 | 137,4 |
Dastur maqsadi: Davlat veterinariya xizmati tizimini yanada takomillashtirish, chorva hayvonlarini turli xil kasalliklarga chalinishining oldini olish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Respublika bo‘yicha vaksinatsiya bilan qamrab olinadigan chorva hayvonlar ulushi (jami chorva hayvonlarga nisbatan) | foiz | 44,3 | 46,1 | 48,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Xarid qilinadigan vaksina | ming doza | 121 346,5 | 133 481,2 | 146 829,3 | |
Vaksina qilinadigan hayvonlar soni | ming bosh | 72 266,3 | 74 721,3 | 77 590,9 | |
18.4. | Dastur nomi: Lalmi va yaylov yer uchastkalarida tomchilatib va yomg‘irlatib sug‘orish texnologiyasini joriy etish xarajatlari | mlrd so‘m | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Dastur maqsadi: Tomchilatib va yomg‘irlatib sug‘orish texnologiyasini joriy qilish uchun ozuqabop ekinlar yetishtiruvchilar tomonidan sug‘orish tik quduqlarini burg‘ulashni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Ozuqabop ekinlarni yetishtirish (beda, jo‘xori, arpa) | ming tonna | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |
Lalmi yer maydonlarining o‘zlashtirilishi | gektar | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Tomchilatib va yomg‘irlatib sug‘orish texnologiyasini joriy etish maqsadida burg‘ulangan sug‘orish tik quduqlari soni | dona | 125,0 | 125,0 | 125,0 | |
18.5. | Dastur nomi: Obyektlarni loyihalashtirish, qurish (rekonstruksiya qilish) va jihozlash uchun kapital qo‘yilmalar | mlrd so‘m | 19,1 | 20,4 | 21,9 |
Dastur maqsadi: Qo‘mita tasarrufidagi obyektlarini qurilish-ta’mirlash orqali veterinariya xizmatlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Qurilish-ta’mirlash amalga oshirilgan obyektlar quvvati | nafar | 1 854,0 | 2 039,0 | 2 243,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Veterinariya qo‘mitasi tasarrufidagi o‘quv binolarini mukammal ta’mirlash | dona | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Veterinariya qo‘mitasi tizimidagi boshqa bino va inshootlarni ta’mirlash-tiklash | dona | 3,0 | 4,0 | 4,0 | |
19. | Raqobatni rivojlantirish va iste’molchilar huquqlarini himoya qilish qo‘mitasi | mlrd so‘m | 8,9 | 9,5 | 10,2 |
Strategik maqsad: Tadbirkorlar va iste’molchilarga tovar va moliya bozorlariga kirish uchun teng sharoitlarni ta’minlash va raqobat cheklanishining oldini olish va ularning manfaatlarini himoya qilish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Tovar va moliya bozorlar ishtirokchilari sonining yillik o‘zgarishi | foiz | 125,0 | 145,0 | 170,0 | |
Monopol korxonalar soni | dona | 83,0 | 65,0 | 55,0 | |
Monopollashgan bozorlar soni | dona | 100,0 | 79,0 | 56,0 | |
Birja savdolarida yuqori likvidli va monopol turdagi mahsulotlarning sotish hajmi | trln so‘m | 41,5 | 44,0 | 47,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Aniqlangan raqobatga zid harakatlar | dona | 160,0 | 172,0 | 186,0 | |
Tanlov (tender) savdolarida aniqlangan raqobatga zid omillar | dona | 2 300,0 | 2 350,0 | 2 390,0 | |
Ex-ante usulida raqobatga ta’siri baholangan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari | dona | 775,0 | 787,0 | 790,0 | |
Tabiiy monopoliya subyektlari va monopol korxonalar tomonidan tadbirkor va iste’molchilarga qaytarilgan mablag‘lar hajmi | mlrd so‘m | 25,0 | 35,0 | 40,0 | |
Monopol yuqori narx o‘rnatish hamda tartibga solinadigan narxlarni asossiz oshirish bo‘yicha aniqlangan holatlar | dona | 68,0 | 75,0 | 80,0 | |
Monopoliyaga qarshi komplaens tizimi joriy qilingan davlat organlari va monopol korxonalar | dona | 55,0 | 65,0 | 80,0 | |
Eksklyuziv huquqlar va preferensiyalarni taqdim etishni ko‘zda tutgan normativ-huquqiy hujjatlarni bekor qilish yoki o‘zgartirishlar kiritish bo‘yicha takliflar | hujjatlar soni | 25,0 | 15,0 | 10,0 | |
Sifati ekspertizadan (testdan) o‘tkazilgan mahsulot turlari | dona | 30,0 | 40,0 | 50,0 | |
Qonunchilik talablariga muvofiqligi o‘rganilgan reklama materiallari | dona | 1 400,0 | 1 800,0 | 2 200,0 | |
20. | Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | mlrd so‘m | 10,7 | 11,5 | 12,3 |
Strategik maqsad: Davlat ishtirokidagi korxonalarni hamda davlat ko‘chmas mulki obyektlarini xususiy sektorga sotish orqali Davlatning iqtisodiyotdagi ulushini kamaytirish hamda Davlat ulushi mavjud xo‘jalik jamiyatlarida korporativ boshqaruvni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish natijasida boshqaruv tizimini takomillashtirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Xususiylashtiriladigan davlat ulushi mavjud korxonalar va davlat ko‘chmas mulklar soni | dona | 400,0 | 350,0 | 300,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Xususiylashtiriladigan davlat ulushi mavjud korxonalar soni | dona | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
Xususiylashtiriladigan davlat ko‘chmas mulklar soni | dona | 250,0 | 200,0 | 150,0 | |
Zamonaviy korporativ boshqaruv shakli va usullari joriy qilingan davlat ishtirokidagi korxonalar soni | dona | 15,0 | 18,0 | 20,0 | |
21. | Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi | mlrd so‘m | 1 254,4 | 385,4 | 386,5 |
Stra�egik maqsad: Mamlakat mehnat bozorida aholi bandligini ta’minlashga doir hududiy va tarmoq dasturlarini ishlab chiqish hamda samarali muvofiqlashtirish, yangi ish o‘rinlari tashkil etish uchun davlat buyurtmasini va aholining ijtimoiy zaif qatlamlarini ishga joylashtirish uchun kvotalar belgilash orqali aholi bandligini ta’minlashga qaratilgan maqsadli kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish hamda ishsizlarning ishga joylashtirilishini ta’minlash | |||||
21.1. | Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining joriy xarajatlari bo‘yicha erishiladigan natijalar | mlrd so‘m | 14,4 | 15,4 | 16,5 |
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Ishsizlik darajasi (jami aholi soniga nisbatan) | foiz | 8,9 | 8,4 | 8,0 | |
21.2. | Dastur nomi: Jamoat ishlari dasturi | mlrd so‘m | 300,0 | 100,0 | 100,0 |
Dastur maqsadi: Jamoat ishlari ishsiz va band bo‘lmagan aholi uchun umumjalb etish mumkin bo‘lgan,alohida tayyorgarlik va malaka talab qilmaydigan fuqarolarni vaqtincha i� bilan ta’minlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Jamoat ishlari fondi loyihalarida bo‘lgan ishsizlarning ulushi | foiz | 13,1 | 4,4 | 4,7 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Jamoat ishlariga jalb etilgan ishsizlar va band bo‘lmagan shaxslarni aholi punktlari, mahallalar va boshqa hududlarda bajarilgan obodonlashtirish ishlari | dona | 144 715,0 | 54 043,0 | 55 343,0 | |
Mavsumiy qishloq xo‘jalik ishlari | dona | 20 300,0 | 2 500,0 | 2 000,0 | |
Korxonalar buyurtmasi asosida xizmat ko‘rsatish | dona | 13 815,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | |
“Ayollar va yoshlar daftariga” kiritilgan ishsiz xotin-qizlarga tikuv mashinalarini ijaraga berish orqali doimiy ish bilan ta’minlash | dona | 1 300,0 | 1 500,0 | 1 700,0 | |
21.3. | Dastur nomi: Bandlikka ko‘maklashish dasturi | mlrd so‘m | 940,0 | 270,0 | 270,0 |
Dastur maqsadi: Mehnat bozorining barqaror va mutanosib ravishda rivojlanishini ta’minlash, aholi bandligi darajasini oshirish, ishsizlarn� kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va ularni ijtimoiy himoya qilishga hamda mehnat organlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlashga doir sifatli xizmatlarning ishsizlar va band bo‘lmagan aholiga ko‘rsatilishini tashkil etishga sarflanadigan xarajatlarni moliyalashtirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Kasb-hunarga tayyorlangan va qayta tayyorlanganlarning ulushi | foiz | 85,0 | 85,8 | 88,5 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
O‘tkazilgan kasbiy-malakaviy kurslar soni | dona | 6 355,0 | 6 450,0 | 6 470,0 | |
Malakali ishchilar uchun to‘ldirilmagan bo‘sh ish o‘rinlari soni | dona | 113 000,0 | 113 000,0 | 113 000,0 | |
Kasbiy-malakaviy kurslarda qatnashuvchilar soni | ming kishi | 96,0 | 97,0 | 100,0 | |
22. | Davlat statistika qo‘mitasi | mlrd so‘m | 224,6 | 240,3 | 257,1 |
Strategik maqsad: Mamlakatda sodir bo‘layotgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar va jarayonlar to‘g‘risida statistika axborotini tayyorlash uchun aniq yo‘naltirilgan topshiriqlar hamda statistika ishlarini bajarish | |||||
22.1. | Davlat statistika qo‘mitasining joriy xarajatlari bo‘yicha erishiladigan natijalar | mlrd so‘m | 157,9 | 169,0 | 180,8 |
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Statistik ishlarning yillik bajarilishi | birlik | 2 024,0 | 2 047,0 | 2 068,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Iqtisodiy va ijtimoiy sohalar holati hamda rivojlanishini tavsiflovchi statistika ko‘rsatkichlarni tayyorlash | birlik | 1 607,0 | 1 623,0 | 1 644,0 | |
Davlat statistikasi sohasida muvofiqlashtirish va funksional tartibga solish bo‘yicha normativ va metodologik asoslarni takomillashtirish | birlik | 254,0 | 260,0 | 260,0 | |
Rasmiy statistik to‘plamlar, ochiq statistik ma’lumotlarning xalqaro almashinuvi | birlik | 163,0 | 164,0 | 164,0 | |
22.2. | Dastur nomi: Aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rish, uni o‘tkazish, natijalarini umumlashtirish, tahlil qilish va e’lon qilish dasturi | mlrd so‘m | 60,0 | 64,2 | 68,7 |
Dastur maqsadi: Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish prognozlarini ishlab chiqish, demografik ko‘rsatkichlarni hisoblash va prognozlash, mehnat resurslari joylashuvi va ulardan foydalanishni o‘rganish hamda ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun aholi to‘g‘risida ishonchli va xolis axborotlarni olish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Aholini ro‘yxatga olish natijasida olinadigan ko‘rsatkichlar soni | dona | 81,0 | 0,0 | 81,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Qamrab olinadigan aholi soni | ming nafar | 0,0 | 36 000,0 | 0,0 | |
Chop etiladigan so‘rovnomalar soni | ming dona | 57 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Sxematik xaritalari tayyorlanadigan aholi punktlari soni | dona | 15 462,0 | 0,0 | 0,0 | |
Elektron ko‘rinishga o‘tkazilib, qayta ishlanadigan ma’lumotlar soni | ming dona | 0,0 | 0,0 | 57 000,0 | |
Aholini ro‘yxatga olish uchun asosiy vositalar xarid qilish | ming dona | 4,2 | 0,0 | 0,0 | |
23. | Qurilish vazirligi | mlrd so‘m | 358,9 | 384,0 | 410,9 |
Strategik maqsad: Qurilish tarmog‘ini yanada takomillashtirish, arxitektura hamda qurilish organlari va muassasalarini izchil rivojlantirish mexanizmlarini shakllantirish, davlat boshqaruvi tizimining samaradorligini ta’minlash, sohaga raqamli texnologiyalarni ilg‘or joriy etish | |||||
23.1. | Qurilish vazirligining joriy xarajatlar bo‘yicha erishiladigan natijalar | mlrd so‘m | 91,9 | 98,3 | 105,2 |
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Milliy shaharsozlik normalari va qoidalarini xalqaro normativ va standartlarga uyg‘unlashtirish (moslashtirish) darajasi | foiz | 20,0 | 30,0 | 40,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Yillik shaharsozlik normalari va qoidalarini xorijiy normativ-texnik hujjatlar bilan uyg‘unlashtirish | dona | 26,0 | 26,0 | 26,0 | |
23.2. | Dastur nomi: Obyektlarni loyihalashtirish, qurish (rekonstruksiya qilish) va jihozlash uchun kapital qo‘yilmalar dasturi | mlrd so‘m | 267,0 | 285,7 | 305,7 |
Dastur maqsadi: Respublikada ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini jadal rivojlantirish, tadbirkorlik subyektlariga qulay investitsiya muhitini yaratish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohani qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, davlat-xususiy sheriklik asosida yangi infratuzilma obyektlarini barpo etish, shu asosda aholi bandligini ta’minlash va ularning turmush darajasini yanada yaxshilash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Respublika bo‘yicha shaharlarning bosh rejalari bilan qamrab olish darajasi | foiz | 99,0 | 99,0 | 100,0 | |
Yillik bosh loyihalari ishlab chiqilgan shaharchalarning ulushi | foiz | 21 | 25 | 28 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Shaharlarni bosh rejalar bilan qamrab olinishi soni (bitta loyiha uch yil ishlab chiqiladi) | dona | 1,0 | |||
Yillik ishlab chiqiladigan shaharchalarning bosh loyihalari soni | dona | 18,0 | 42,0 | 36,0 | |
24. | Tashqi ishlar vazirligi | mlrd so‘m | 532,2 | 569,4 | 609,3 |
Strategik maqsad: O‘zbekiston Respublikasining xorijiy diplomatik muassasalari joylashgan davlatlarda O‘zbekiston Respublikasining huquqlari va manfaatlarini hamda O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari va yuridik shaxslarining huquqlari va manfaatlarini himoya qilish hamda xalqaro shartnoma va kelishuvlardan to‘laqonli foydalangan holda konsullik faoliyati boshqa davlatlar bilan yaxshi qo‘shnichilik hamda do‘stona munosabatlarini rivojlantirish, iqtisodiy, savdo, ilmiy-texnikaviy, madaniy aloqalarni va boshqa aloqalarni kengaytirish | |||||
shundan: rivojlantirish dasturlariga ajratilgan mablag‘ | mlrd so‘m | 344,7 | 368,9 | 394,7 | |
24.1. | Dastur nomi: O‘zbekiston Respublikasi rahbarlari va delegatsiyalarining xorijiy mamlakatlarga tashriflarini va chet el delegatsiyalarini, davlat va siyosiy arboblarni qabul qilish | mlrd so‘m | 17,0 | 18,2 | 19,5 |
Dastur maqsadi: O‘zbekiston Respublikasi rahbarlari va delegatsiyalarining tashriflari va O‘zbekiston Respublikasiga rasmiy, amaliy, norasmiy tashriflar bilan yoxud yo‘l-yo‘lakay tashriflar bilan keluvchi xorijiy davlatlar boshliqlari, delegatsiyalari, siyosiy arboblari tashriflarini yuqori darajada tashkillashtirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Ishlab chiqilgan va ma’qullangan ikki tomonlama yoki ko‘p tomonlama strategik hamkorliklar va kelishuvlar soni | loyihalar | 16,0 | 20,0 | 30,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Aniq, muhim va o‘zaro manfaatli xalqaro shartnoma va bitimlarga erishishga qaratilgan yuqori va boshqa darajalardagi tashriflar, uchrashuvlar va muzokaralarni yuqori darajada tashkil etish | dona | 25,0 | 35,0 | 40,0 | |
24.2. | Dastur nomi: O‘zbekiston Respublikasining xorijdagi elchixonalari va konsullik idoralarini saqlash uchun xarajatlar | mlrd so‘m | 327,7 | 350,7 | 375,2 |
Dastur maqsadi: O‘zbekiston Respublikasining xorijiy diplomatik muassasalari joylashgan davlatlarda O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari va yuridik shaxslarining huquqlari va manfaatlarini himoya qilish, eksportni kengaytirish va diversifikatsiya qilish, investitsiyalar, ilg‘or texnologiyalar va turistlar oqimini mamlakatga jalb etishga ko‘maklashish, davlat xizmatlarini ko‘rsatish tizimini takomillashtirish, shuningdek, global axborot maydonida mamlakatimiz manfaatlarini himoya qilish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Xorijdagi diplomatik muassasalar yordami bilan tuzilgan eksport shartnomalarining umumiy summasi | mln AQSh dollari | 1 020,0 | 1 140,0 | 1 270,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
O‘zbekiston Respublikasining xorijdagi diplomatik muassasalari tomonidan konsullik xizmatlari | dona | 237 095,0 | 248 950,0 | 261 397,0 | |
25. | Investitsiya va tashqi savdo vazirligi | mlrd so‘m | 415,8 | 444,9 | 476,0 |
Strategik maqsad: O‘zbekiston Respublikasining investitsiya salohiyatini oshirish, iqtisodiyotning ustuvor soha va tarmoqlariga investitsiyalarni jalb qilish, investitsiya kiritish jarayonining raqobatbardosh eksportga mo‘ljallangan mahsulotlarni ishlab chiqarish | |||||
shundan: rivojlantirish dasturlariga ajratilgan mablag‘ | mlrd so‘m | 298,5 | 319,4 | 341,8 | |
25.1. | Dastur nomi: Eksportni rag‘batlantirish agentligi tomonidan eksportga ko‘maklashish va uni rag‘batlantirishni kuchaytirish dasturi | mlrd so‘m | 169,8 | 181,7 | 194,4 |
Dastur maqsadi: Mahalliy tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqilgan mahsulotlarni jahon bozoriga eksport qilishda ko‘maklashish uchun har tomonlama ko‘mak ko‘rsatish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Eksport qiymatining yillik o‘zgarishi | mln AQSh dollari | 1 539,4 | 3 278,8 | 6 983,9 | |
Yillik eksport jarayoniga qo‘shiluvchi yangi tadbirkorlar soni | dona | 500,0 | 750,0 | 1 000,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Standartlarni joriy qilish va muvofiqlik sertifikatlarini olish | dona | 259,0 | 284,0 | 313,0 | |
Har yili rasmiy vakolatli organlarda ro‘yxatdan o‘tgan milliy mahsulotlar va tovar belgilari soni | dona | 165,0 | 181,5 | 199,7 | |
Vakolatli organlarning meva-sabzavotlar, to‘qimachilik mahsulotlari va buyumlarini eksport qilish uchun zarur bo‘lgan ruxsatnoma va sertifikatlarini rasmiylashtirish bilan bog‘liq xarajatlarini qoplash uchun kompensatsiyalar taqdim etish | dona | 5 500,0 | 6 050,0 | 6 655,0 | |
Savdo uylarini ochish va saqlash, ofis, savdo va ombor binolarini ijaraga olish, shu bilan birga, reklama kampaniyalarini tashkil qilish bilan bog‘liq chet eldagi xarajatlarni qisman qoplab berish | dona | 55,0 | 60,5 | 66,6 | |
25.2. | Dastur nomi: Eksport qilishda transport xarajatlarining bir qismini kompensatsiya qilish dasturi | mlrd so‘m | 110,0 | 117,7 | 125,9 |
Dastur maqsadi: Mahalliy eksport qiluvchi korxonalar (ularning vakolatli vakillari)ga avtomobil, temir yo‘l va havo transportida tashish xarajatlarini 50 foizigacha miqdorda kompensatsiya qilish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Avtomobil, temir yo‘l va havo transportida tashish xarajatlari uchun kompensatsiya taqdim etilgan mahalliy eksport qiluvchi korxonalarn�ng eksport hajmi | mln AQSh dollari | 1 141,8 | 1 903,0 | 1 903,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Avtomobil, temir yo‘l va havo transportida tashish xarajatlari uchun kompensatsiya taqdim etilgan mahalliy eksport qiluvchi korxonalarning soni | dona | 784,0 | 1 176,0 | 1 176,0 | |
25.3. | Dastur nomi: Eksport qiluvchilar garov sifatida sug‘urta xizmatlaridan foydalanganda, sug‘urta mukofoti uchun to‘lov xarajatlarini kompensatsiya qilish | mlrd so‘m | 18,7 | 20,0 | 21,4 |
Dastur maqsadi: Eksport qiluvchilar garov sifatida sug‘urta xizmatlaridan foydalanganda, sug‘urta mukofoti uchun to‘lov xarajatlarini kompensatsiya qilish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Garov sifatida sug‘urta xizmatlaridan foydalanganda, eksport qilingan tovar va xizmatlar hajmi | mln AQSh dollari | 52,4 | 57,6 | 63,4 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Garov sifatida sug‘urta xizmatlaridan foydalanganda, eksport qiluvchi korxonalar soni | dona | 275,0 | 300,0 | 330,0 | |
26. | Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi | mlrd so‘m | 160,0 | 171,2 | 183,2 |
Strategik maqsad: IT sohasini rivojlantirish maqsadida yoshlarni qo‘llab-quvvatlash | |||||
shundan: rivojlantirish dasturlariga ajratilgan mablag‘ | mlrd so‘m | 4,8 | 5,1 | 5,4 | |
26.1. | Dastur nomi: Xalqaro IT-sertifikatlarga ega yosh mutaxassislarni qo‘llab-quvvatlash dasturi | mlrd so‘m | 4,8 | 5,1 | 5,4 |
Dastur maqsadi: Yoshlarning IT sohasidagi bilimlarini oshirish va talab yuqori bo‘lgan xalqaro IT sertifikatlarini olish uchun sarflangan xarajatlarni 50 foizgacha bo‘lgan qismini moliyalashtirish. Mamlakatimizda yosh mutaxassislarni tayyorlash va ularning milliy reyestrini shakllantirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Yillik o‘quv kursini bitirgan xalqaro IT sertifikatiga ega bo‘ladigan yoshlar ulushi (14 — 30 yoshgacha) | foiz | 78,0 | 83,0 | 88,0 | |
Xalqaro darajadagi IT sertifikatlarni va/yoki xalqaro IT-sertifikatini olish uchun qatnashadigan jami yoshlar soni | nafar | 450,0 | 600,0 | 800,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Vazirlik tomonidan yillik Xalqaro darajadagi IT sertifikatlarni va/yoki xalqaro IT-sertifikatini olish uchun 50 foizgacha bo‘lgan xarajatlarini qoplab beriladigan yoshlar soni (14-30 yoshgacha) | nafar | 350,0 | 500,0 | 700,0 | |
Yoshlarni IT sohasiga qiziqtirish maqsadida amalga oshirilgan tadbirlar soni | dona | 1,0 | 2,0 | 4,0 | |
27. | Adliya vazirligi | mlrd so‘m | 178,9 | 191,5 | 204,9 |
Strategik maqsad: Yagona davlat huquqiy siyosatini yuritish, huquq ijodkorligi faoliyatini muvofiqlashtirish va samaradorligini oshirish: | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Elektron shaklda ko‘rsatiladigan davlat xizmatlari (jami ko‘rsatiladigan xizmatlarga nisbatan) | foiz | 20,0 | 30,0 | 40,0 | |
Notarial idoralarning idoralararo elektron hujjat almashinuvi | foiz | 80,0 | 85,0 | 90,0 | |
Adliya organlarining “Yuridik xizmat markazlari” tomonidan tashkilotlarni qamrab olish darajasi (jami tashkilot soniga nisbatan) | foiz | 75,0 | 80,0 | 85,0 | |
O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi orqali normativ-huquqiy hujjatlar matni bilan foydalanuvchilar soni (ming birlikda) | nafar | 24 000,0 | 30 000,0 | 36 000,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Davlat xizmatlari markazlarining xizmatidan foydalanuvchi fuqarolar soni | ming nafar | 18 000,0 | 22 000,0 | 24 000,0 | |
Davlat xizmatlari markazlari tomonidan ko‘rsatiladigan xizmat turlari soni | soni | 70,0 | 80,0 | 90,0 | |
Davlat organlari va tashkilotlari yuridik xizmat xodimlarining malakasini oshirish (jami yuridik xizmat xodimlari soniga nisbatan) | foiz | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Sud ekspertizasining yangi turlarini joriy etish soni | soni | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Qabul �ilingan me’yoriy-huquqiy hujjatlarni foydalanuvchilarga yetkazib berish va tanishtirish bo‘yicha targ‘ibot-tashviqotlar o‘tkazish (ming birlikda) | soni | 380,0 | 440,0 | 500,0 | |
28. | Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi | mlrd so‘m | 761,1 | 814,4 | 871,4 |
Strategik maqsad: Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o‘sish sur’atlarini saqlab qolish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish hamda kambag‘allikni qisqartirish | |||||
28.1. | Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligining joriy xarajatlari bo‘yicha erishiladigan natijalar | mlrd so‘m | 261,1 | 279,4 | 298,9 |
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Yalpi ichki mahsulot hajmi | mlrd so‘m | 839 988,7 | 972 701,4 | 1 126 751,7 | |
Yalpi ichki mahsulot hajmining o‘sish sur’ati | foiz | 106,0 | 106,2 | 106,6 | |
Yalpi ichki mahsulot hajmining aholi jon boshiga nisbatan o‘sishi | AQSh dollari | 2 105,0 | 2 262,2 | 2 429,4 | |
Kam ta’minlangan aholining jami aholidagi ulushi | foiz | 10,5 | 10,0 | 9,5 | |
Ijtimoiy va infratuzilma obyektlarini moliyalashtirishning budjet xarajatlaridagi ulushi | foiz | 8,5 | 8,2 | 8,1 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Sanoat tarmog‘ining o‘sish sur’ati | foiz | 107,0 | 108,0 | 109,6 | |
Xizmatlar sohasining o‘sish sur’ati | foiz | 106,5 | 106,4 | 106,0 | |
Ijtimoiy va infratuzilma obyektlari uchun budjet mablag‘larining o‘zlashtirilishi | mlrd so‘m | 23 790,0 | 24 940,0 | 28 000,0 | |
Kam ta’minlangan oilalarga bolalar nafaqasini oluvchilar sonining oshirilishi | foiz | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Milliy barqaror rivojlanish maqsadlarini moliyalashtirishning budjet xarajatlaridagi ulushi | foiz | 73,1 | 74,0 | 75,0 | |
28.2. | Dastur nomi: Tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash davlat jamg‘armasiga transfertlar | mlrd so‘m | 500,0 | 535,0 | 572,5 |
Dastur maqsadi: Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini kreditlashni yanada kengaytirish, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash, aholining keng tabaqalarini tadbirkorlik bilan shug‘ullanishga jalb etish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Jamg‘arma moliyaviy ko‘magi orqali kreditdan foydalanadigan tadbirkorlar soni | nafar | 3 684,0 | 3 942,0 | 4 218,0 | |
Yangi ish o‘rinlarining ochilishi | nafar | 18 627,0 | 19 931,0 | 21 326,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Kreditlar bo‘yicha foiz xarajatlarining bir qismini qoplash uchun kompensatsiya ajratilgan tadbirkorlar soni | nafar | 3 684,0 | 3 942,0 | 4 218,0 | |
29. | Moliya vazirligi | mlrd so‘m | 73 274,1 | 78 403,3 | 83 891,5 |
Strategik maqsad: Ijtimoiy-iqtisodiy o‘sishning barqaror yuqori sur’atlarini ta’minlash maqsadida fiskal siyosatning barqaror rivojlanishini, davlat qarzining iqtisodiyotdagi ulushining barqarorligini, ijtimoiy-iqtisodiy sohalarni moliyaviy, sug‘urta tashkilotlarining sug‘urta munosabatlari barcha qatnashchilarining huquq va qonuniy manfaatlari himoya qilinishini, kapital bozorining iqtisodiyotdagi ulushini ko‘paytirish hamda budjet mablag‘laridan foydalanishning samaradorligi va natijadorligini ta’minlash | |||||
29.1. | Moliya vazirligining joriy xarajatlari bo‘yicha erishiladigan natijalari | mlrd so‘m | 433,5 | 463,8 | 496,3 |
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Konsolidatsiyalashgan budjet saldosining YIMga nisbatan ulushi | foiz | -3,0 | -3,0 | -3,0 | |
Davlat budjeti daromadlarining YIMga nisbatan ulushi | foiz | 24,0 | 24,0 | 24,0 | |
Davlat budjet xarajatlarining (Davlat maqsadli jamg‘armalariga transfertlarni hisobga olgan holda) YIMga nisbatan ulushi | foiz | 26,0 | 24,0 | 24,0 | |
Davlat xaridlari jarayonining avtomatlashtirilganlik darajasi (jami xaridlarga nisbatan) | foiz | 40,0 | 53,0 | 66,0 | |
Sug‘urta xizmatlarining YIMdagi ulushi | foiz | 0,80 | 0,90 | 1,00 | |
Erkin muomaladagi qimmatli qog‘ozlarning YIMga nisbatan umumiy qiymati | foiz | 1,9 | 5,0 | 5,5 | |
Tashabbusli budjet portalida ishtirok etayotgan fuqarolar (jami aholi soniga nisbatan) | foiz | 5 | 6 | 7 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Jami sug‘urta mukofotlarining hajmi | mlrd so‘m | 5200 | 8913 | 11504 | |
O‘zbekiston Respublikasi (O‘zbekiston Respublikasi hukumati) nomidan va O‘zbekiston Respublikasining kafolati ostida tashqi qarzlarni jalb qilish bo‘yicha yillik imzolanadigan yangi bitimlarning cheklangan hajmi | mlrd AQSh dollar | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Davlat qimmatli qog‘ozlarining cheklangan sof hajmi | trln so‘m | 6,0 | 5,0 | 5,0 | |
Jami davlat xaridlarining hajmi | trln so‘m | 155,7 | 174,4 | 195,3 | |
Investitsiya hisob raqamlari (yil davomida faol bo‘lgan depo hisobvaraqlar) soni | dona | 10000 | 20000 | 24000 | |
Davlat-xususiy sheriklik asosida ishlab chiqilgan loyihalar soni | dona | 60 | 65 | 70 | |
29.2. | Qayta taqsimlanadigan boshqa xarajatlar | mlrd so‘m | 72 840,6 | 77 939,5 | 83 395,2 |
30. | Davlat soliq qo‘mitasi | mlrd so‘m | 1 536,4 | 1 644,0 | 1 759,0 |
Strategik maqsad: Soliq ma’muriyatchiligini takomillashtirish, soliqqa tortish tizimini soddalashtirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Davlat budjeti daromadlarida soliq tushumlarining YIMga nisbati | foiz | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |
Davlat budjeti daromadlarida pensiya jamg‘armasiga tushadigan tushumlarining YIMga nisbati | foiz | 3,5 | 3,3 | 3,1 | |
Faol soliq to‘lovchi — yuridik shaxslarning umumiy soliq to‘lovchilardagi ulushi | foiz | 66,7 | 67,2 | 67,7 | |
Soliq hisobotlarini o‘z vaqtida topshiruvchi faol soliq to‘lovchilar ulushi (jami soliq to‘lovchilarga nisbatan) | foiz | 98,0 | 98,5 | 99,0 | |
Soliq qarzdorligining hisobot yili uchun yig‘ilgan soliq tushumlariga nisbati | foiz | 4,6 | 4,6 | 4,4 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Davlat budjetiga tushadigan soliq tushumlari hajmi | mlrd so‘m | 143 472,1 | 165 207,8 | 191 821,8 | |
Pensiya jamg‘armasiga tushadigan tushumlar mablag‘lari | mlrd so‘m | 29 036,5 | 32 154,0 | 35 327,0 | |
Soliq to‘lovchilarga ko‘rsatiladigan xizmatlarning elektron shaklga o‘tkazilish darajasi (jami soliq to‘lovchilar soniga nisbatan) | foiz | 90,0 | 95,0 | 100,0 | |
Muddatida topshirilmagan soliq hisobotlarining ulushini qisqartirish (jami soliq to‘lovchilar soniga nisbatan) | foiz | 2,9 | 2,8 | 2,7 | |
31. | Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi | mlrd so‘m | 21,2 | 22,7 | 24,3 |
Strategik maqsad: O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Agentlik tomonidan o‘rganishlar natijasida aniqlangan va prokuraturaga taqdim etilgan korrupsiyaga oid qonun buzilishi holatlari | dona | 32,0 | 32,0 | 32,0 | |
Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida qabul qilingan qonunchilik hujjatlari | dona | 3,0 | 4,0 | 3,0 | |
Halollik standartlari (etika) va korrupsiyaga qarshi kurashish choralari bo‘yicha ta’lim olgan (malaka oshirgan) davlat xizmatchilari | nafar | 350,0 | 450,0 | 400,0 | |
Davlat tashkilotlarining korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari tomonidan aniqlangan korrupsiyaga oid qonun buzilishi holatlari | dona | 65,0 | 85,0 | 100,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Davlat xizmatchilari uchun halollik standartlari (etika) va korrupsiyaga qarshi kurashish choralari bo‘yicha o‘tkazilgan treninglar | dona | 60,0 | 70,0 | 80,0 | |
Davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarida korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tizimi (komplaens-nazorat)ni joriy etish | dona | 70,0 | 90,0 | 100,0 | |
Agentlik tomonidan o‘tkazilgan axborot uchrashuv va tadbirlar soni (jurnalistlar, jamoalar, yoshlar tashkilotlari va boshqalar) | dona | 100,0 | 110,0 | 120,0 | |
Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida ishlab chiqilgan va amalga oshirilayotgan IT platformalar soni | dona | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
32. | O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi | mlrd so‘m | 561,4 | 600,7 | 642,7 |
Strategik maqsad: Ochiq fuqarolik jamiyatini barpo etish, odamlar ongida demokratik qadriyatlarni shakllantirishda mustaqil ommaviy axborot vositalarini, eng avvalo, alohida ahamiyatga ega bo‘lgan teleradioeshittirish faoliyatini rivojlantirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Teleko‘rsatuvlarining yillik o‘sish sur’ati | foiz | 105,0 | 104,0 | 105,0 | |
Radio eshittirishlarning yillik o‘sish hajmi sur’ati | foiz | 108 | 103 | 104 | |
Davlat va Hukumat (Prezident Farmonlari, qarorlari, farmoyishlari va Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari, vazirlik va idoralar murojaatlari) tomonidan berilayotgan o‘rtacha yillik jami topshiriqlarning o‘sishi | foiz | 109 | 108 | 108 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Teleko‘rsatuvlarining yillik hajmi | soat | 198 195,0 | 205 495,0 | 215 715,0 | |
Radio eshittirishlarning yillik hajmi | soat | 48 983,0 | 50 443,0 | 52 633,0 | |
Davlat va Hukumat (Prezident farmonlari, qarorlari, farmoyishlari va Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari, vazirlik va idoralar murojaatlari) tomonidan berilayotgan o‘rtacha yillik jami topshiriqlar soni | dona | 1 200,0 | 1 300,0 | 1 400,0 | |
Milliy teleradiokompaniyasi tasarrufidagi jami telekanallar soni | dona | 26 | 26 | 26 | |
Milliy teleradiokompaniyasi tasarrufidagi jami radiokanallar soni | dona | 17 | 17 | 17 | |
33. | O‘zbekiston Milliy axborot agentligi | mlrd so‘m | 20,6 | 22,0 | 23,5 |
Strategik maqsad: Mamlakatimizning ichki va tashqi siyosatini, jamiyatimizda kechayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar va yangilanishlarni, amalga oshirilayotgan tub islohotlarning mohiyati, ahamiyati va samaralarini ommaviy axborot vositalarida xolis, izchil va O‘zbekiston Respublikasining milliy manfaatlari nuqtai nazaridan yoritish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Jami aholi soniga nisbatan, O‘zAning media sahifalariga obuna bo‘lganlar ulushi | foiz | 0,9 | 1,2 | 1,5 | |
Yillik chop etilgan maqolalarga nisbatan xorijiy tilda ch�p etilg?n maqolalar ulushi | foiz | 40,0 | 45,0 | 50,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
O‘zAning rasmiy media sahifalaridagi yillik yangi obunachilari soni | nafar | 113 000,0 | 151 500,0 | 189 000,0 | |
O‘zA tomonidan tayyorlangan video materiallarning media sahifalarida ko‘rilganligi yillik soni | dona | 200 000,0 | 220 000,0 | 230 000,0 | |
34. | “O‘zarxiv” agentligi | mlrd so‘m | 10,4 | 11,1 | 11,9 |
Strategik maqsad: Respublikada arxiv ishini va ish yuritishni yanada rivojlantirish, arxiv hujjatlari saqlanishini ta’minlash va ulardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, tarmoqning normativ va metodik bazasini takomillashtirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Milliy arxiv fondi hujjatlarini saqlash, shu jumladan, hujjatlarni ta’mirlash (o‘sish surati) | foiz | 3 534,5 | 5 611,4 | 7 783,2 | |
Arxiv ma’lumotlaridan fuqarolarning va izlanuvchilarning yillik soni | nafar | 4 000,0 | 6 000,0 | 8 000,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
“O‘zarxiv” agentligi tizimida saqlanayotgan Milliy arxiv fondi hujjatlar soni va ularning oshib borishi | ming dona | 16 084,3 | 16 209,8 | 16 361,2 | |
Saqlab turilgan hujjatlarga nisbatan sifati buzilgan hujjatlar soni | foiz | 3,5 | 2,5 | 2,1 | |
Milliy arxiv fondining yillik ta’mirlanadigan, muqovalashtiriladigan va tikiladigan hujjatlar soni | dona | 568 495,2 | 909 592,3 | 1 273 429,2 | |
35. | Kinematografiya agentligi | mlrd so‘m | 233,1 | 249,4 | 266,9 |
Strategik maqsad: Xalqimiz, avvalo, yoshlar ongiga milliy istiqlol g‘oyalariga sadoqat, milliy va umumbashariy qadriyatlarga hurmat, Ona-vatanga muhabbat tuyg‘ularini singdirishda katta ta’sir kuchiga ega bo‘lgan kino san’atining rolini oshirish | |||||
35.1. | Kinematografiya agentligining joriy xarajatlari bo‘yicha erishiladigan natijalar | mlrd so‘m | 21,1 | 22,6 | 24,1 |
Dastur maqsadi: Kinematografiya siyosatini yuritish, davlat buyurtmasi asosida filmlar ishlab chiqarish, nodavlat sektorni rivojlantirish, xorijiy hamkorlikni jadallashtirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Davlat buyurtmasi asosida ishlab chiqiladigan filmlar soni | dona | 50,0 | 60,0 | 71,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Davlat buyurtmasi asosida ishlab chiqarilgan filmlarni aholiga namoyish etish | ming nafar | 28 000,0 | 32 000,0 | 37 000,0 | |
35.2. | Dastur nomi: Davlat buyurtmasiga asosan milliy kino mahsulotlarini yaratish dasturi | mlrd so‘m | 90,0 | 96,3 | 103,0 |
Dastur maqsadi: Davlat buyurtmasi asosida milliy filmlarni ishlab chiqarish va aholiga namoyish etish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Ishlab chiqilgan to‘liq va qisqa metrajli badiiy film tomoshabinlarining soni | ming nafar | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | |
Ishlab chiqilgan hujjatli, ilmiy-ommabop, o‘quv-uslubiy filmlar, kinosolnomalar tomoshabinlarining soni | ming nafar | 5 000,0 | 7 000,0 | 10 000,0 | |
Ishlab chiqilgan multiplikatsion film tomoshabinlarining soni | ming nafar | 3 000,0 | 5 000,0 | 7 000,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
To‘liq metrajli badiiy filmlar soni | dona | 15,0 | 17,0 | 20,0 | |
Qisqa metrajli filmlar soni | dona | 10,0 | 13,0 | 15,0 | |
Hujjatli, ilmiy-ommabop, o‘quv-uslubiy filmlar, ijtimoiy roliklar, kinosolnomalar soni | dona | 18,0 | 20,0 | 23,0 | |
Multiplikatsion filmlar soni | dona | 7,0 | 10,0 | 13,0 | |
35.3. | Dastur nomi: Milliy seriallar ishlab chiqarishni qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun respublika miqyosida faoliyat yurituvchi telekanallarga ajratiladigan subsidiya dasturi | mlrd so‘m | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Dastur maqsadi: Mahalliy seriallar ishlab chiqaruvchi telekanallarni qo‘llab-quvvatlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Ishlab chiqilgan seriallar tomoshabinlarining soni | ming nafar | 15 000,0 | 17 000,0 | 20 000,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Seriallar soni | dona | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
35.4. | Dastur nomi: Milliy kinematografiyani rivojlantirish markazi mablag‘larini shakllantirish dasturi | mlrd so‘m | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
Dastur maqsadi: Kinematografiya sohasida nodavlat sektorni rivojlantirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Xususiy kinostudiyalar bilan hamkorlik asosida ishlab chiqiladigan filmlar soni | dona | 5 | 7 | 10 | |
35.5. | Dastur nomi: Xorijiy kinokompaniyalar tomonidan O‘zbekiston hududida kino ishlab chiqarish dasturi | mlrd so‘m | 5,0 | 5,4 | 5,7 |
Dastur maqsadi: Respublika hududida o‘z filmlarini ishlab chiqaradigan xorijiy kinokompaniyalarga ularning xarajatlarini bir qismini qoplab berish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Kinematografiya sohasiga jalb qilinadigan xorijiy kinokompaniyalar soni | dona | 10,0 | 15,0 | 20,0 | |
35.6. | Dastur nomi: Kinoteatr (kinozal)lar mualliflik huquqini himoya qilish imkonini beruvchi raqamli (DCP va undan yuqori formatdagi) kino namoyishi qurilmalari bilan jihozlangan taqdirda, ularni xarid qilish bilan bog‘liq xarajatlarning bir qismini qoplash uchun mablag‘lar dasturi | mlrd so‘m | 5,0 | 5,4 | 5,7 |
Dastur maqsadi: Nodavlat kinoteatrlarga DCP formatidagi kino qurilmalarini xarid qilish xarajatlarining bir qismini qoplab berish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Nodavlat kinoteatrlari uchun xarid qilinadigan DCP formatidagi kino qurilmalari soni | dona | 20,0 | 30,0 | 50,0 | |
36. | Respublika ma’naviyat va ma’rifat markazi | mlrd so‘m | 63,3 | 67,7 | 72,4 |
Strategik maqsad: Mamlakat aholisi, ayniqsa, o‘sib kelayotgan yosh avlod qalbi va tafakkurida milliy g‘oya, milliy mafkura va umumbashariy qadriyatlarga, demokratik tamoyillarga asoslangan dunyoqarashni shakllantirish | |||||
shundan: rivojlantirish dasturlariga ajratilgan mablag‘ | mlrd so‘m | 45,0 | 48,2 | 51,5 | |
36.1. | Dastur nomi: Ma’naviyat va ijodni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi mablag‘lari dasturi | mlrd so‘m | 45,0 | 48,2 | 51,5 |
Dastur maqsadi: Mamlakat miqyosida ma’naviy-ma’rifiy ishlarni samarali tashkil etish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Ma’naviy va ma’rifiy tadbirlarda fuqarolar ishtiroki (jami ijtimoiy faol aholi soniga nisbatan) | foiz | 21,6 | 25,0 | 28,3 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
“Oyina.uz” elektron portalidagi foydalanuvchilar soni | ming nafar | 2 000,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | |
Jamiyatning barcha sohalarida ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini rivojlantirish borasida o‘tkazilgan targ‘ibot-tashviqot tadbirlarida qatnashuvchilar soni | ming nafar | 4 500,0 | 5 000,0 | 5 500,0 | |
“Vatan taraqqiyotiga mening hissam” loyihasini amalga oshirish. Bunda “Korrupsiya kelajakka tahdid” insholar tanlovi, “O‘zbekiston yoshlar nigohida” rasmlar tanlovi, “Ona Vatanimning buyuk farzandlari”, “O‘zbekistonlik ekanimdan faxrlanaman”, “Vatanga xizmat qilish — buyuk maqsadim” mavzularidagi maqolalar tanlovida qatnashuvchilar soni | nafar | 250,0 | 270,0 | 300,0 | |
37. | Gidrometeorologiya xizmati markazi | mlrd so‘m | 180,7 | 193,3 | 206,9 |
Strategik maqsad: Davlat boshqaruvi organlari, xo‘jalik birlashmalari, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari, boshqa tashkilotlarni, shuningdek, fuqarolarni mavjud va kutilayotgan gidrometeorologik sharoitlar, iqlim o‘zgarishi, tabiiy muhitning ifloslanish darajasi to‘g‘risidagi ma’lumotlar, xavfli va tabiiy gidrometeorologik hodisalar yuzaga kelishi to‘g‘risidagi tezkor ma’lumotlar bilan ta’minlash | |||||
shundan: rivojlantirish dasturlariga ajratilgan mablag‘ | mlrd so‘m | 41,0 | 43,8 | 46,9 | |
37.1. | Dastur nomi: Gidrometeorologiya xizmati markazining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash dasturi | mlrd so‘m | 21,0 | 22,4 | 24,0 |
Dastur maqsadi: Aholi, davlat boshqaruvi organlari va xo‘jalik birlashmalariga mavjud va kutilayotgan gidrometeorologik sharoitlar to‘g‘risida tezkor ma’lumotlarni taqdim etish maqsadida kuzatuv tarmoqlarini zamonaviy o‘lchov uskunalari bilan jihozlash | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Gidrometeorologik kuzatuv tarmog‘ini kengaytirish orqali barvaqt ogohlantirish tizimini rivojlantirish (jami tarmoqlar soniga nisbatan) | foiz | 95,0 | 97,0 | 99,0 | |
Gidrometeorologik va atrof tabiiy muhit ifloslanishi monitoringini onlayn amalga oshirish bo‘yicha “aqlli” operativ monitoring tizimini joriy etish (avtomatlashtirilgan stansiyalarga nisbatan) | foiz | 91,0 | 100,0 | 100,0 | |
Turli barvaqtlikdagi ob-havo prognozlarining ishonchlilik darajasi (sutkalik) | foiz | 93,0 | 94,0 | 95,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Avtomatlashtirilgan gidrometeorologik kuzatuv stansiyalari soni | dona | 77,0 | 96,0 | 113,0 | |
Avtomatlashtirilgan atmosfera havosi ifloslanishi monitoringi punktlari soni | dona | 5,0 | 7,0 | 10,0 | |
Soha xodimlarini zamonaviy avtomatlashtirilgan uskunalardan foydalanish bo‘yicha malaka ko‘nikmalarini oshirish | nafar | 320,0 | 400,0 | 500,0 | |
37.2. | Dastur nomi: Obyektlarni loyihalashtirish, qurish (rekonstruksiya qilish) va jihozlash uchun kapital qo‘yilmalar dasturi | mlrd so‘m | 20,0 | 21,4 | 22,9 |
Dastur maqsadi: Gidrometeorologik infratuzilma obyektlarni qurish va rekonstruksiya qilish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Qurilish-ta’mirlash ishlari amalga oshirilgan obyektlar quvvati | nafar | 200,0 | 220,0 | 230,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Qurilish-ta’mirlash ishlari amalga oshirilgan obyektlar | dona | 34,0 | 38,0 | 40,0 | |
38. | Yoshlar ishlari agentligi | mlrd so‘m | 212,8 | 227,7 | 243,6 |
Strategik maqsad: Yoshlarga oid davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, shuningdek, yoshlarning intellektual, ijodiy va boshqa yo‘nalishdagi salohiyatini kamol toptirish uchun shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va huquqiy chora-tadbirlarni tizimli ravishda amalga oshirish | |||||
shundan: rivojlantirish dasturlariga ajratilgan mablag‘ | mlrd so‘m | 50,0 | 53,5 | 57,2 | |
38.1. | Dastur nomi: Yoshlar bandligiga ko‘maklashish va ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish | mlrd so‘m | 50,0 | 53,5 | 57,2 |
Dastur maqsadi: Yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash va bandligiga ko‘maklashish, ularni ijtimoiy himoya qilish hamda bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
“Mehribonlik” uylari, Bolalar shaharchalari va oilaviy bolalar uylarida tarbiyalangan yoshlarni hamda “Yoshlar daftari”ga kiritilgan yoshlarni band qilinish darajasi (jami “Yoshlar daftari”dagi yoshlarga nisbatan) | foiz | 13,0 | 15,7 | 18,4 | |
“Bir million dasturchi” loyihasi doirasi iste’mol kreditlari ajratiladigan yoshlar ulushi (loyiha bitiruvchilari soniga nisbatan) | foiz | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Avtomototransport vositalari haydovchilarini tayyorlash kurslarida o‘qish xarajatlari kompensatsiya qilinadigan yoshlar soni | ming nafar | 21,2 | 27,1 | 33,2 | |
Safarbarlik chaqiruvi rezervidagi xizmatni o‘tash badali qoplab beriladigan yoshlar soni | ming nafar | 14,1 | 16,6 | 18,6 | |
Kasbga qayta tayyorlash kurslarida o‘qitish xarajatlari kompensatsiya qilinadigan yoshlar soni | ming nafar | 29,9 | 34,3 | 39,5 | |
Xorijiy tillar va umumta’lim fanlari bo‘yicha nodavlat ta’lim tashkilotlarida o‘qish xarajatlarining bir qismini va ular bo‘yicha milliy sertifikatlar olish uchun o‘tkaziladigan imtihon topshirish xarajatlari qoplab beriladigan yoshlar soni | ming nafar | 12,0 | 15,0 | 18,0 | |
Kompyuter xaridlari uchun iste’mol kreditlarining foiz to‘lovlari kompensatsiya qilinadigan yoshlar soni | ming nafar | 72,0 | 72,0 | 72,0 | |
39. | Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi | mlrd so‘m | 148,4 | 158,8 | 169,9 |
Strategik maqsad: Aholi muammolarini o‘rganish va ularni hal etishga ko‘maklashish, oilalarni mustahkamlash, xotin-qizlarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, yoshlar ta’lim-tarbiyasida va ma’naviyatini yuksaltirishda nuroniylarning rolini oshirish | |||||
shundan: rivojlantirish dasturlariga ajratilgan mablag‘ | mlrd so‘m | 130,0 | 139,1 | 148,8 | |
39.1. | Dastur nomi: “Obod va xavfsiz mahalla” jamg‘armasiga Davlat budjetidan ajratiladigan mablag‘lar dasturi | mlrd so‘m | 26,0 | 27,8 | 29,8 |
Dastur maqsadi: Aholi osoyishtaligini ta’minlash, oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish, nuroniylar ijtimoiy faolligini oshirish, mahallani jinoyatchilikdan holi hududga aylantirishda fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari roli va mavqeyini yanada mustahkamlash, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Yillik oilaviy ajralishlar ulushi (jami oilalar soniga nisbatan) | foiz | 0,29 | 028 | 0,26 | |
Zo‘rlik ishlatishdan jabr ko‘rgan xotin-qizlarni reabilitatsiya qilinganlik, ma’naviy, psixologik, huquqiy va ijtimoiy yordam ko‘rsatilganlik ulushi | foiz | 0,10 | 0,09 | 0,07 | |
Mahallalarda jamoat xavfsizligini ta’minlash natijasida jinoyat sodir bo‘lmagan mahallalar ulushi (jami mahallalar soniga nisbatan) | foiz | 50 | 52 | 55 | |
O‘zgalar yordamiga muhtoj keksalarning ijtimoiy himoya qilinish darajasi (jami o‘zgalar yordamiga muhtoj keksalar soniga nisbatan) | foiz | 0,38 | 0,40 | 0,40 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Nizoli holatlar mavjud bo‘lgan oilalarda o‘tkaziladigan targ‘ibot tadbirlari soni | dona | 21 800 | 21 700 | 21 500 | |
Zo‘rlik ishlatishdan jabr ko‘rgan xotin-qizlarga ko‘rsatilgan moddiy va psixologik yordam ko‘rsatish (xotin-qizlar soni) | nafar | 14 800 | 14 700 | 14 500 | |
Jinoyat sodir etilmagan xavfsiz mahallalar soni | dona | 4 600 | 4 700 | 5 000 | |
Moddiy ijtimoiy yordam olgan oilalar soni | nafar | 405 000 | 408 000 | 410 000 | |
Yolg‘iz keksa ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar soni | nafar | 11 000 | 10 900 | 10 500 | |
Kam ta’minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar soni | dona | 251 000 | 250 000 | 245 000 | |
39.2. | Dastur nomi: “Mahalla va oila” instituti dasturi | mlrd so‘m | 13,0 | 13,9 | 14,9 |
Dastur maqsadi: Institut, mahalla va oila institutlarini mustahkamlashga ko‘maklashuvchi, fuqarolar yig‘inlarini aholining chinakam maslakdoshiga aylantirish va “Sog‘lom oila-sog‘lom jamiyat” g‘oyasini hayotga tatbiq etish ishlarini ilmiy-uslubiy va axborot-tahliliy jihatdan ta’minlash faoliyatini amalga oshirish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Institutdagi ilmiy darajaga ega bo‘lgan xodimlar ulushi | foiz | 50,0 | 54,0 | 60,0 | |
Kitob, risola, broshyura, to‘plam, solnoma va bukletlar chop etish (mahallalar soniga nisbatan) | foiz | 40,0 | 45,0 | 50,0 | |
“Scopus”, “ScienceDirect”, “Web of Science” va boshqa xalqaro ilmiy-texnik ma’lumotlar bazasida indekslanuvchi jurnallardagi maqolalar soni | dona | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
Ixtirochilik faolligi koeffitsiyenti (ilmiy-amaliy loyihalar soniga nisbatan) | foiz | 18,0 | 20,0 | 22,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Yillik mahalla va oila institutlarini mustahkamlash sohasida amalga oshirilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar soni | dona | 50,0 | 52,0 | 53,0 | |
Ilmiy-tadqiqotlar natijasida tayyorlangan tahliliy ma’lumotnomalar soni | dona | 50,0 | 52,0 | 53,0 | |
Konferensiya, davra suhbati, taqdimot va seminar-treninglarda yillik qatnashuvchilar soni | nafar | 50,0 | 55,0 | 60,0 | |
39.3. | Dastur nomi: Xotin-qizlarni va oilani qo‘llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg‘armasiga transfertlar | mlrd so‘m | 91,0 | 97,4 | 104,2 |
Dastur maqsadi: Ayollarning jamiyatdagi mavqeyini yanada oshirish, ular bandligini ta’minlash, gender tenglikni ta’minlash va barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish. | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Xotin-qizlar uchun yaratiladigan ish o‘rni | nafar | 4 520,0 | 4 836,0 | 5 175,0 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Kam ta’minlangan og‘ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarga reabilitatsiya vositalarini sotib olib berish orqali reabilitatsiya vositalari bilan ta’minlanadigan xotin-qizlar soni | nafar | 6 200,0 | 6 400,0 | 6 500,0 | |
Xususiy tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va xotin qizlarni yangi ish o‘rinlari bilan ta’minlash uchun imtiyozli kreditlar ajratiladigan xotin-qizlar soni | nafar | 4 520,0 | 4 836,0 | 5 175,0 | |
Turarjoy bilan ta’minlangan oilalar soni | nafar | 1 616,0 | 1 616,0 | 1 616,0 | |
40. | Fanlar akademiyasi | mlrd so‘m | 328,2 | 351,2 | 375,7 |
Strategik maqsad: Fanlar akademiyasida iqtidorli yoshlardan yuqori ilmiy darajali kadrlar tayyorlagan holda maqsadli, innovatsion, tijoratlashtirish, tashabbuskor loyihalar bo‘yicha ilmiy-tadqiqotlar ko‘lamini oshirib borish | |||||
Yakuniy natija ko‘rsatkichi | |||||
Amaliy loyihalarning fundamental ilmiy tadqiqotlarga nisbatan ulushi | foiz | 20,0 | 25,0 | 30,0 | |
Indeksatsiya qilinadigan ilmiy jurnallarda chop etilgan maqolalar sonining ulushi | foiz | 40,0 | 45,0 | 45,0 | |
Ilmiy daraja olgan tayanch (PhD) doktorantlarning doktoranturani bitiruvchilar soniga nisbatan ulushi | foiz | 50 | 55 | 60 | |
Ilmiy daraja olgan ilmiy (PhD) doktorantlarning doktoranturani bitiruvchilar soniga nisbatan ulushi | foiz | 45 | 45 | 46 | |
Bevosita (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) natija ko‘rsatkichi | |||||
Fanlar akademiyasi davlat ilmiy-texnika dasturlari doirasidagi amaliy tadqiqotlar bo‘yicha ilmiy loyihalarning soni | dona | 60,0 | 65,0 | 70,0 | |
Fanlar akademiyasi bo‘yicha ilmiy jurnallarda chop etilgan maqolalarning umumiy soni | dona | 2 125,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | |
Fanlar akademiyasida ilmiy darajali kadrlarni tayyorlash — tayanch (PhD) doktoranturani bitiruvchilar soni | nafar | 125 | 131 | 131 | |
Fanlar akademiyasida ilmiy darajali kadrlarni tayyorlash — ilmiy (DSc) doktoranturani bitiruvchilar soni | nafar | 18 | 19 | 19 | |
Yoshlar uchun tashkil etilgan tadbirlar soni | dona | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
Chora-tadbirlar nomi | Amalga oshirish shakli | Ijro muddatlari | Mas’ul ijrochilar | |
1. | 2022-yilda xususiylashtiriladigan davlat aktivlarining respublika va mahalliy darajadagi obyektlar kesimida ro‘yxatini tasdiqlash. Bunda, mahalliy darajadagi obyektlarni xususiylashtirishdan tushadigan mablag‘lar o‘rnatilgan tartibda tegishlicha Qoraqalpog‘iston Respublik�si budjetiga, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlariga o‘tkazilishini nazarda tutish. | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori | 2022-yil 1-fevral | Davlat aktivlarini boshqarish agentligi |
2. | Bo‘sh turgan davlat mulki obyektlarini to‘liq xatlovdan o‘tkazish, 2022-yilda davlat mulki obyektlari ijarasidan tushadigan tushumlar bo‘yicha prognoz ko‘rsatkichlari ijrosini ta’minlash choralarini ko‘rish. | Chora-tadbirlar rejasi | 2022-yil 1-fevral | Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi |
3. | 2023-yil 1-yanvardan boshlab davlat budjetidan ajr�tiladigan transfertlarni (mahalliy budjetlarga ajratiladigan transfertlar bundan mustasno) uni oluvchilarning asoslangan hisob-kitoblari bo‘yicha taqdim etgan buyurtmanomasiga asosan Moliya vazirligi tomonidan ajratib borish tartibini joriy etish. | Vazirlar Mahkamasi qarori | 2022-yil 1-iyul | Moliya vazirligi |
4. | Jismoniy shaxslarga, ular tomonidan chakana savdo, umumiy ovqatlanish va aholiga maishiy xizmat ko‘rsatish obyektlarida xaridni amalga oshirganligi uchun xarid miqdorining 1 foiz miqdoridagi to‘lovlarni qaytarish tartibini tasdiqlash. | Vazirlar Mahkamasi qarori | 2022-yil 1-fevral | Moliya vazirligi |
5. | Ta’sischisi budjet tashkilotlari bo‘lgan unitar korxonalarga g‘aznachilik orqali xizmat ko‘rsatish tartibini tasdiqlash. | Vazirlar Mahkamasi qarori | 2022-yil 1-aprel | Moliya vazirligi, Markaziy bank |
6. | O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi doirasida yangidan quriladigan, modernizatsiya va rekonstruksiya qilinadigan barcha turdagi suv xo‘jaligi obyektlarini suv va elektr energiya sarfini onlayn o‘lchash imkonini beradigan zamonaviy qurilmalar bilan jihozlash vazifasini loyiha-smeta hujjatlariga kiritish hamda ushbu qurilmalar ishga tushirilgan holda foydalanishga qabul qilishni majburiy belgilash talabini joriy etish. | Chora-tadbirlar dasturi | 2022-yil 1-fevral | Suv xo‘jaligi vazirligi, Energetika vazirligi, Moliya vazirligi |
7. | Davlat qarzini xavfsiz darajada saqlash va samarali boshqarish konsepsiyasini tasdiqlash hamda O‘zbekiston Respublikasi kafolatlarini berish tartibini takomillashtirish. | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori | 2022-yil 1-aprel | Moliya vazirligi |
8. | Xalqaro moliya institutlari mutaxassislarini jalb qilgan holda Daromadlarni shakllantirishning o‘rta muddatli strategiyasini ishlab chiqish. | Vazirlar Mahkamasi qarori | 2022-yil 1-sentabr | Moliya vazirligi |
9. | �eng raqobat muhitini yaratish va soliq to‘lashdan bo‘yin tovlash holatlarining oldini olish chora-tadbirlarini davom ettirish, shu jumladan soliq to‘lamaslik xavfi yuqori bo‘lgan soliq to‘lovchilari uchun qo‘shimcha cheklovlar o‘rnatish. | Vazirlar Mahkamasi qarori | 2022-yil 1-mart | Davlat soliq qo‘mitasi |
10. | Davlat ulushi mavjud barcha yuridik shaxslarning va davlat ulushi 50 foizdan yuqori bo‘lgan tashkilotlar muassisligida tuzilgan yuridik shaxslarning elektron ro‘yxatini shakllantirish hamda mazkur platformadan hamkorlikda foydalanish orqali dividendlar va davlat korxonalarining sof foydasidan ajratmalarni hisoblash va undirish yuzasidan o‘zaro axborot almashish tizimini joriy qilish. | Chora-tadbirlar rejasi | 2022-yil 1-aprel | Davlat aktivlarini boshqarish agentligi, Davlat soliq qo‘mitasi |
11. | Elektron hisobvaraq-fakturalarni shakllantirish va qabul qilishda qo‘shilgan qiymat solig‘i to‘lovchilariga lozim darajada ehtiyotkorlik qilish bo‘yicha qo‘shimcha imkoniyat yaratuvchi “O‘z kontragentingni bil” xizmatini joriy etish. | Chora-tadbirlar rejasi | 2022-yil 1-yanvar | Davlat soliq qo‘mitasi |
12. | Soliq imtiyozlarini raqamlashtirish va uning ma’muriyatchiligini avtomatlashtirish bo‘yicha soliq organlarida “E-imtiyoz” axborot tizimini yaratish va joriy etish. Bunda, “E-imtiyoz” axborot tizimini ishlab chiqish, saqlash, texnik xizmat ko‘rsatish va takomillashtirishni moliyalashtirish manbalari etib Davlat soliq qo‘mitasining Moddiy yordam, ijtimoiy himoya, soliq organlarini rivojlantirish va ko‘zda tutilmagan xarajatlar maxsus jamg‘armasini belgilash. | Chora-tadbirlar rejasi | 2022-yil 1-fevral | Davla� soliq qo‘mitasi |
13. | Davlat soliq qo‘mitasi bilan uyushmalar, direksiyalar va boshqa tashkilotlar o‘rtasida ularga a’zolik (rezidentlik) asosida soliq imtiyozlariga ega bo‘lgan yuridik va jismoniy shaxslar to‘g‘risida ma’lumotlarni real vaqt rejimida almashish tizimini joriy etish. | Chora-tadbirlar rejasi | 2022-yil 1-aprel | Davlat soliq qo‘mitasi, a’zolari (rezidentlari) soliq imtiyozlariga ega bo‘lgan uyushmalar, direksiyalar va boshqa tashkilotlar |
14. | Suv resurslarni aniq hisobga olish tizimini yo‘lga qo‘yish va suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq bo‘yicha ma’murchilikni takomillashtirish orqali uning bazasini kengaytirish. | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori | 2022-yil 1-mart | Davlat soliq qo‘mitasi |
15. | Ijtimoi? va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi doirasida ichimlik suv ta’minoti va oqova suv tizimlarini qurish va rekonstruksiya qilish bo‘yicha loyihalar moliyalashtirishning yangilangan tartibini ishlab chiqish. Bunda, suv ta’minoti korxonalarining moliyaviy mustaqilligini oshirish va davlat budjetiga yuklamalarni qisqartirishni nazarda tutish. | Vazirlar Mahkamasi qarori | 2022-yil 1-iyul | Uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish vazirligi, Moliya vazirligi |
16. | Respublikaning har bir viloyatida ikkitadan tuman hududida xalqaro ekspert yoki vakolatli tashkilotlarni jalb qilgan holda foydalanilgan suv resurslari hajmini hisobga olish tahlilini o‘tkazish hamda suv resurslari hajmini hisobga olishni takomillashtirish. | Normativ-huquqiy hujjat | 2022-yil 1-mart | Suv xo‘jaligi vazirligi |
17. | Markazlashgan issiqlik ta’minoti, ichimlik suv va oqova suv tizimlarini yaxshilash, obodonlashtirish sohalarida samaradorlikni oshirish va shaffoflikni ta’minlash yo‘nalishlarida davlat xususiy sheriklik tamoyillari asosida amalga oshiriladigan loyihalar ro‘yxatini shakllantirish. | Chora-tadbirlar dasturi | 2022-yil 1-aprel | Uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish vazirligi “O‘zsuvta’minot” AJ, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari |
18. | Ustav kapitalida davlat ulushi 50 foiz va undan ortiq bo‘lgan yuridik shaxslar uchun sof foydadan dividendlar hisoblash va to‘lash tartibini ishlab chiqish. | Normativ-huqu�iy hujjat | 2022-yil 1-iyul | Moliya vazirligi |
19. | Budjet tashkilotlarining davlat bojlari, yig‘imlar va soliq bo‘lmagan to‘lovlar, ma’muriy jarimalar va moliyaviy sanksiyalardan ajratmalar hamda ularni depozitga joylashtirishdan tushgan mablag‘lar hisobidan shakllanadigan budjetdan tashqari jamg‘armalari hisobidan bino va inshootlarni qurish va qayta qurish bilan bog‘liq xarajatlarni amalga oshirishini vaqtincha to‘xtatish bo‘yicha tahliliy ma’lumotni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga kiritish. | Amaliy tashkiliy chora-tadbirlar | 2022-yil 1-aprel | Moliya vazirligi |
20. | “Mahalla” xayriya jamoat fondining Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar bo‘limlari, tuman va shaharlar bo‘linmalari huzurida ochilgan “Saxovat va ko‘mak” jamg‘armasi mablag‘la�ining yo‘naltirilishi to‘g‘risidagi hisobotlarni o‘z rasmiy veb-saytlarida joylashtirish. | Amaliy tashkiliy chora-tadbirlar | Hisobot choragidan keyingi oyning 25 sanasiga qadar | Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari, “Mahalla” xayriya jamoat fondi |
21. | “Ochiq budjet” axborot portalida vazirlik va idoralarning budjet mablag‘laridan foydalanish bilan bog‘liq faoliyatida maqsadli indikatorlar ijrosini monitoring qilish va hisobotini tuzish hamda uning keng jamoatchilikka ochiqligini ta’minlash tizimini ishga tushirish. | Amaliy tashkiliy chora-tadbirlar | 2022-yil 1-iyul | Moliya vazirligi |
22. | Jahon bankining davlat xarajatlari va moliyaviy hisobdorlik mezonlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasida davlat moliyasini boshqarish samaradorligini baholashdan o‘tkazish va uning natijasi bo‘yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish. | Amaliy tashkiliy chora-tadbirlar | 2024-yil 1-noyabr | Moliya vazirligi |
23. | Xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda Davlat budjeti xarajatlarini barqaror rivojlantirish maqsadlariga bog‘lash, shu jumladan, “yashil” budjetlashtirish tamoyillarini joriy qilish uslubiyotini ishlab chiqish, shu orqali barqaror rivojlanishning milliy maqsadlariga erishish uchun yo‘naltirilayotgan budjet xarajatlarini baholash tizimini joriy qilish. | Amaliy tashkiliy chora-tadbirlar | 2024-yil 1-sentabr | Moliya vazirligi |
24. | Xizmat safari xarajatlarini hisoblash va ularni moliyalashtirish tartibi va normativlarini qayta ko‘rib chiqish. | Vazirlar Mahkamasining qarori | 2022-yil 1-may | Moliya vazirligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi |
25. | Pedagog o‘qituvchilarga berilgan amalda bo‘lgan barcha malaka toifalari sertifikatlarining elektron bazasini shakllantirish, uning Xalq ta’limi va Moliya vazirligining oylik ish haqi xarajatlarini shakllantirish hamda hisoblash bo‘yicha elektron dasturlari bilan integratsiya qilinishini ta’minlash. | Amaliy tashkiliy chora-tadbirlar | 2022-yil 1-aprel | Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi, Moliya vazirligi |
27. | Obodonlashtirish sohasida davlat-xususiy sherikligi va autsorsing mexanizmlarini joriy qilish. | O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori | 2022-yil 1-iyun | Uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish vazirligi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari, Moliya vazirligi |
28. | Budjet tashkilotlarida elektr energiyasi sarfini kamaytirish maqsadida mahalliy hokimliklar, vazirlik va idoralarning boshqaruv binolarida elektr moslamalarini “aqlli” lampalar bilan almashtirish. | Chora-tadbirlar rejasi | 2022-yil 1-aprel | Energetika vazirligi, Qurilish vazirligi, Moliya vazirligi |
29. | Hayvonlarning o‘ta xavfli yuqumli kasalliklariga qarshi amalga oshiriladigan vaksinatsiya tadbirlarini o‘tkazishni takomillashtirish, jumladan chet el tajribasini o‘rgangan holda, vaksinatsiya tadbirlarini o‘tkazish va ularni moliyalashtirishni zamonaviy va shaffof mexanizmlar asosida amalga oshirishni nazarda tutuvchi yangi tizim joriy etish. | Vazirlar Mahkamasining qarori | 2022-yil 1-iyun | Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo‘mitasi, Moliya vazirligi |
30. | Soliq organlarida mavjud ma’lumotlar asosida soliq va statistik hisobotlarni avtomatik tarzda solishtirish tartibini joriy etish. Bunda, statistik hisobotning alohida ustunlarini soliq va moliyaviy hisobotlarida ko‘rsatilgan ma’lumotlari asosida avtomatik ravishda to‘ldirishni nazarda tutish. | Amaliy tashkiliy chora-tadbirlar | 2022-yil 1-mart | Davlat soliq qo‘mitasi, Davlat statistika qo‘mitasi |
31. | Tovar-transport yuk xatlarini va tovar-moddiy boyliklar uchun ishonchnomalarni elektron shaklda rasmiylashtirish. | Normativ-huquqiy hujjat | 2022-yil 1-iyul | Davlat soliq qo‘mitasi, Moliya vazirligi |
32. | Tashqi reklama obyektlarini (konstruksiyalarini) yer uchastkalarida, shuningdek, davlat mulki bo‘lgan bino va inshootlarda joylashtirish tartibini takomillashtirish. | Chora-tadbirlar rejasi | 2022-yil 1-aprel | Monopoliyaga qarshi kurashish qo‘mitasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklar� |
33. | Soliq organlari tomonidan davlat organlarining ma’lumotlar bazalaridan real vaqt rejimida soliq to‘lovchilarning soliq majburiyatlarini aniqlash uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlaridan foydalanish tartibini joriy etish. | Vazirlar Mahkamasining qarori | 2022-yil 1-aprel | Davlat soliq qo‘mitasi |
34. | Teng raqobat muhitini yaratish, soliq to‘lashdan bo‘yin tovlash faktlarining oldini olish va tovar (xizmat)larning ma’lum bir guruhini (keyinchalik uni kengaytirish imkoniyati bilan) soliqqa tortish uchun soliq organlari tomonidan bozor narxlarini qo‘llash tartibini tasdiqlash. | Vazirlar Mahkamasining qarori | 2022-yil 1-mart | Davlat soliq qo‘mitasi |
35. | Soliq imtiyozlarini taqdim etishda tovar (xizmat)larni realizatsiya qilish bo‘yicha aylanmani yoki ularni realizatsiya qilishdan olingan daromadlarni ozod qilishni nazarda tutuvchi normativ-huquqiy hujjatlarda ozod etiladigan tovar (xizmat)larning Mahsulot (tovar va xizmat)lar yagona elektron milliy katalogidagi identifikatsiya kodlarini ko‘rsatish tartibini tasdiqlash. | Vazirlar Mahkamasining qarori | 2022-yil 1-may | Davlat soliq qo‘mitasi, Davlat bojxona qo‘mitasi, Moliya vazirligi |
36. | Vazirlar Mahkamasi daromadlar prognozining hududlar va daromad turlari kesimida bajarilishini ta’minlash yuzasidan kompleks chora-tadbirlar rejasini tasdiqlash. | Amaliy chora-tadbirlar rejasi | 2022-yil 1-fevral | Moliya vazirligi, Davlat soliq qo‘mitasi, Davlat bojxona qo‘mitasi |
38. | O‘zbekiston Respublikasida dasturiy budjetlashtirish tizimini joriy etishda rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish, ijrosini ta’minlash va ularni samaradorligini baholash tartibini ishlab chiqish. | Vazirlar Mahkamasi qarori | 2022-yil 1-aprel | Moliya vazirligi |
39. | Yer qa’ridan foydalanganlik uchun soliq bo‘yicha belgilangan prognoz ko‘rsatkichlari ijrosini ta’minlash. Bunda, noruda foydali qazilmalar hajmi va narxi ustidan doimiy nazorat o‘rnatish hamda kon va karyerlarni to‘liq xatlovdan o‘tkazgan holda ulardan foydalanishni auksionga chiqarish choralari ko‘rilishini nazarda tutish. | Amaliy chora-tadbirlar rejasi | 2022-yil 1-mart | Davlat soliq qo‘mitasi, Geologiya va mineral resurslar davlat qo‘mitasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari |
“ | ||
13. | Moliya vazirligi | Sug‘urta nazoratchilari xalqaro uyushmasi |
Qimmatli qog‘ozlar komissiyalari xalqaro tashkiloti | ||
”; |