«УТВЕРЖДЕН»
Министерством финансов
Республики Узбекистан
23 ноября 1999 г. № 87
НСБУ № 20
| № п/п |
Дата |
Название и № первичного документа | Содержание операции |
Сумма (cум.) |
Корреспонденция счетов | |
| дебет | кредит | |||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Организация _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| Вид деятельности _________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| Единица измерения (сум) __________________________________________________________________________________ | ||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| Адрес __________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
| Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банка __________________________________________________ | ||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер ___________________________________________________________________________________ | ||||||||||
| ИНН ___________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| Налоговый работник ______________________________________________ |
_____________________________________ | |||||||||
| | |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | |||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
№ |
Дата | Название и № документа | Содержание операции | Контрольная сумма | Счет № Название счета |
Счет № Название счета |
и т.д. | |||
| | | | | | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ||||||||||
| Сальдо на ___________ (число, месяц, год) | ||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого оборот за _________(число, месяц, год) | | | | | | | ||||
| Сальдо на ____________(число, месяц, год) | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | |
| Руководитель | |
_________________ |
|
_________________________ |
| | ||||
| | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| | |||
| | | | | | | | | | | |
| Главный бухгалтер |
________________ |
|
________________________ |
| | |||||
| | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| | |||
| | | | | |
М.П. |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п |
Наименование |
Остаток на начало отчетного периода |
Движение ценных бумаг (счета подраздела) |
Остаток на конец отчетного периода | ||||||||||
| кол-во | сумма | По дебету счета в кредит счетов (поступило) | С кредита счета в дебет счета реализации ценных бумаг (выбыло) |
кол-во |
сумма | |||||||||
|
№ |
№ |
дата | кол-во | покупная стоимость | ||||||||||
| дата | кол-во | покупная ст-сть |
дата | кол-во | покупная ст-сть | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Акции | | | | | | | | | | | | | |
| | Облигации | | | | | | | | | | | | | |
| | Прочие | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель | |
_____________ |
|
_______________ |
| | | | | |||||
| | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| | | | | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Главный бухгалтер |
_____________ |
|
______________ |
| | | | | ||||||
| | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| | | | | ||||
по счету __________ за________________ 19__ год
| | | | | | | | | | | | | | |
|
Сальдо на начало отчетного периода ____________________ |
| | | | | ||||||||
| № п/п |
Дата |
Содержание операции |
| ||||||||||
| № | № | № | № | № | Итого | № | № | № | № | Итого | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
Сальдо на конец отчетного периода __________________________ | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Руководитель |
___________________________ |
|
___________________ |
| |||||||
| | | | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| |||||
| | | Главный бухгалтер |
____________________________ |
|
___________________ |
| |||||||
| | | | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| |||||
| | | | | | | | | |
М.П. |
| | | |
за _________________ 19__ год по счету №__________________
| | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п |
Поставщик |
Остаток по неоплаченным счетам на начало отчетного периода | № приходного документа | Наименование приобретенных ТМЦ |
С кредита |
Обороты по дебету счета_____ в кредит счетов |
Остаток по неоплаченным счетам на конец отчетного периода | |||||||
| № | № | № | Итого | № | № | Итого | ||||||||
| дата | сумма | дата | сумма | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Руководитель | |
_________________ |
|
_________________ |
| | | |||||
| | | | | | (Ф.И.О.) | |
(подпись) |
| | | ||||
| | | Главный бухгалтер |
_________________ |
|
_________________ |
| | | ||||||
| | | | | | (Ф.И.О.) | |
(подпись) |
| | | ||||
| | | | | | | | |
М.П. |
| | | | | |
по счету № ______________
| | | | | | | | | | | | | |
| № п/п |
Ф.И.О. подотчетного лица |
Остаток задолженности на ____ |
Выдано в подотчет (дебет счета_____ в кредит счетов_____) |
Израсходовано (с кредита счета _____ в дебет счетов) |
Остаток задолженности на _______ | |||||||
| № ____ | № ____ |
№ ____ |
№ ____ |
Итого | № ____ |
№ ____ |
№ ____ |
Итого | | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Руководитель |
_____________ |
|
_______________ |
| | |||||
| | | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| | ||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Главный бухгалтер |
___________ |
|
_______________ |
| | |||||
| | | | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| | |||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
М.П. |
| | | | |
по счету _______ за _______ 19__ год
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п |
Наименование (материалов, готовой продукции) | Единица измерения |
Цена (фактическая себестоимость) ТМЗ | Остаток на начало отчетного периода |
Поступило и отражено по дебету счета____ в кредит счетов |
Израсходовано и отнесено в дебет счетов |
Остаток на конец отчетного периода | ||||||||
| № | № | № | № | ||||||||||||
| | | | | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Руководитель | |
________________ |
|
________________ |
| | | | ||||||
| | | | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| | | | ||||
| | Главный бухгалтер | |
________________ |
|
________________ |
| | | | ||||||
| | | | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| | | | ||||
| | | | | | | | |
М.П. |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
№ п/п |
Ф.И.О |
Должность | Остаток задолженности (депонирования з/п) на начало отчетного периода | Оборот по кредиту счета _______ в дебет счетов (начислено) | Оборот по дебету счета___ в кредит счетов (удержано) | К выдаче | Выдано в отчетном периоде | Остаток задолженности (депонированная з/п) на конец отчетного периода | Отчисления и обязательные взносы | ||||||||
| № | № | № | № | № | № | Кор. счет |
сумма | | | | | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Руководитель |
_______________ |
|
_______________ |
| | | | | |||||||
| | | | | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| | | | | ||||
| | | Главный бухгалтер |
_______________ |
|
_______________ |
| | | | | |||||||
| | | | | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| | | | | ||||
| | | | | | | | | |
М.П. |
| | | | | | | |
| № п/п | Наименование счета | В дебет счета учет затрат с кредита счета соответствующих счетов | Остаток незавершенного производства | Кредит счета затрат в дебет счетов | | |||||||||||
| | | № | № | № | итого | на начало периода | на конец периода | № | № | № | № | итого | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Руководитель |
_________ |
|
____________ |
| | | | ||||||||
| | | | | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| | | | ||||
| | Главный бухгалтер |
_________ |
|
____________ |
| | | | ||||||||
| | | | | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| | | | ||||
| | | | | | | | | | |
М.П. |
| | | | | |
за _________________ 19__ г.
| № п/п | Вид основных средств и нематериальных активов | Краткая характеристика |
Срок полезного использования | Остаток на начало отчетного периода | Движение основных средств и нематериальных активов | Остаток на конец отчетного периода | ||||||||||
| кол-во | стоимость | в т. ч. сумма переоценки |
Дебет (приход) | Кредит (выбытие) | причина выбытия |
кол-во | стоимость | в т. ч. сумма переоценки | ||||||||
| кол-во | первоначальная ст-ть | изменение ст-ти | кол-во | списание накопленного износа | списание балансовой стоимости | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Руководитель |
_______________ |
|
_______________ |
| | | | | |||||||
| | | | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| | | | | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Главный бухгалтер |
_______________ |
|
_______________ |
| | | | | |||||||
| | | | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| | | | | ||||
| | | | | | | | | М.П. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п |
№ счета фактуры, акта выполненных работ |
Покупатель (заказчик) |
Кол-во изделий по наименованиям (объем выполненных работ) |
Суммы по предъявленным счетам (дебет счета к получению в кредит счетов) |
Оплата (кредит счета к получению в дебет счета) |
Остаток на__по стоимости реализации | |||||||
|
поручение |
| | |||||||||||
| по факт. себестоимости | по ст-ти реализации без учета НДС | | ст-ть без НДС | НДС | № | дата | сумма | кр.счет | | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Руководитель | |
____________ |
|
___________________ |
| | | ||||
| | | | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| | | |||
| | | Главный бухгалтер |
____________ |
|
___________________ |
| | | |||||
| | | | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| | | |||
| | | | | | | |
М.П. |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Организация __________________________________ | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | |
| Вид деятельности _______________________________ | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | |
| Единица измерения (сум) ________________________ | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | |
| Адрес________________________________________ | |||||||||||
| Номера расчетных и иных счетов __________________ | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер ________________________ | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | |
| ИНН ________________________________________ | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | |
| Ведомости | Наличие и движение средств по счетам | ||||||||||
| № | Наименование | № | № | № | № | № | |||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Руководитель | |
___________ |
|
_________________ |
| ||||
| | | | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| |||
| | | Главный бухгалтер |
___________ |
|
_______________ |
| |||||
| | | | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| |||
| | | | | | | |
М.П. |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация _____________________________ | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид деятельности _________________________ | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Единица измерения (сум) __________________ | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес _________________________________ | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номера расчетных и иных счетов ____________ | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер __________________ | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИНН __________________________________ | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дебет счетов | Сальдо на 1-е |
С кредита счетов согласно ведомости по форме | Итого по дебету счетов | Сальдо на 1-е | |||||||||||
| |
|||||||||||||||
| дебет | кредит | ведомость № | ведомость № | ведомость № | | дебет | кредит | ||||||||
| | | | № | № | № | № | № | № | № | № | № | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель ________________________ | |
_____________ |
| | | | |||||||||
| | | | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| | | | ||||
| Главный бухгалтер____________________ | |
____________ |
| | | | |||||||||
| | | | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| | | | ||||
| | | | | | | | |
М.П. |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
Доходы (по счетам) |
Расходы (по счетам) |
Чистый доход | ||||||||||||
| № | № | № | № | № | № | Итого доходов | № | № | № | № | № | Итого расходов | За отчетный период | С начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ||
| | | Руководитель | |
______________ |
|
_____________________ |
| | | |||||
| | | | | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| | | |||
| | | Главный бухгалтер |
______________ |
|
_____________________ |
| | | ||||||
| | | | | | |
(Ф.И.О.) |
|
(подпись) |
| | | |||